Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 31.10.2014 N 92 "Об утверждении производственных программ для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2014 год"



УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 31 октября 2014 г. № 92

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 № 440-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере питьевого водоснабжения на 2014 год ООО "Свой дом" на территории Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере питьевого водоснабжения на 2014 год ООО санаторий "Хопровские зори" на территории р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области согласно приложению 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2014 год ООО санаторий "Хопровские зори" на территории р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области согласно приложению 3.
4. Утвердить производственную программу в сфере питьевого водоснабжения на 2014 год ОСПК "Доброе дело" на территории Верхнеломовского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области согласно приложению 4.
5. Утвердить производственную программу в сфере питьевого водоснабжения на 2014 год ООО "Восток" на территории г. Никольска Никольского района Пензенской области согласно приложению 5.
6. Утвердить производственную программу в сфере питьевого водоснабжения на 2014 год МУП "Сервис" на территории р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области согласно приложению 6.
7. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2014 год МУП "Сервис" на территории р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области согласно приложению 7.
8. Утвердить производственную программу в сфере питьевого водоснабжения на 2014 год ООО "Аква Сервис" на территории Комаровского, Верхозимского сельсоветов Кузнецкого района Пензенской области согласно приложению 8.
9. Утвердить производственную программу в сфере питьевого водоснабжения на 2014 год ООО "Аква Сервис" на территории Посельского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области согласно приложению 9.
10. Разместить (опубликовать) настоящий приказ на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Начальник Управления
Н.В.КЛАК





Приложение № 1
к приказу
Управления
от 31 октября 2014 г. № 92

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2014 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ООО "Свой дом"
440008. г. Пенза, ул. Кулакова, д. 8/2. оф. 50
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2014 по 31.12.2014
Объем выработки воды
тыс. куб. м.
20,830
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м.
0,730
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м.
20,830
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м.
0,964
Объем потерь
тыс. куб. м.
0,500
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
2%
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м.
19,866
населению
тыс. куб. м.
18,469
бюджетным потребителям
тыс. куб. м.

прочим потребителям
тыс. куб. м.
0,667
соб. потребление
тыс. куб. м.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2014 по 31.12.2014
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
147,6
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
44,6
Электроэнергия
тыс. руб.
156,1
Водный налог
тыс. руб.
1,6
Анализ воды
тыс. руб.
27,3
Материалы
тыс. руб.
180,4
Прочие затраты
тыс. руб.
18,7
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
576,2
Прибыль
тыс. руб.
17,3


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущее обслуживание водопроводных сетей
IV квартал 2014 года
180,4
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Свой дом"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед./км.
-
1.2.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
ед.
-
1.3.
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
4,62
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Количество проб качества воды
ед.
41
2.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
2.3.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8760
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Эффективность использования энергии
кВтч/куб. м.
1.65
3.2.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м.
20,830

3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч
34,400


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен


Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения на 2013 год не утверждалась


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
593,5





Приложение № 2
к приказу
Управления
от 31 октября 2014 г. № 92

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2014 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
ООО санаторий "Хопровские зори"
442830, Пензенская область, Колышлейский район, п. Колышлей, ул. Лесная, 1а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2011 по 31.12.2011
Объем выработки воды
тыс. куб. м.
66,000
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м.
66,000
населению
тыс. куб. м.
5,200
бюджетным потребителям
тыс. куб. м.
9,000
собственное потребление
тыс. куб. м.
51,800
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2011 по 31.12.2011
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
167,7
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
50,6
Электроэнергия
тыс. руб.
250,2
Водный налог
тыс. руб.
21,5
Анализ воды
тыс. руб.
22,6
Расходы на ремонт
тыс. руб.
39,8
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
552,4


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
IV квартал 2014 года
39,77
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО санаторий "Хопровские зори"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед./км

1.2.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
ед.

1.3.
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
10,00
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Количество проб качества воды
ед.
282

2.1
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
2.3.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Эффективность использования энергии
кВтч/куб. м.
0,99
3.2.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м.
66,00
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч
65,08


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения на 2013 год не утверждалась.


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
552,44





Приложение № 3
к приказу
Управления
от 31 октября 2014 г. № 92

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2014 год по водоотведению
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ООО санаторий "Хопровские зори"
442830, Пензенская область, Колышлейский район, п. Колышлей, ул. Лесная, 1а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области,
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2014 по 31.12.2014
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
64,000
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
64,000
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
64,000
населению
тыс. куб. м
7,100
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
18,300
прочим потребителям
тыс. куб. м
38,600
собственное потребление
тыс. куб. м
-
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2014 по 31.12.2014
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
251,5
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
76,0
Электроэнергия
тыс. руб.
24.6
Расходы на ремонт
тыс. руб.
51,0
Прочие затраты
тыс. руб.
79,5
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
482,6


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных канализационных систем, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов водоотведения
IV квартал 2014 года
51,000
Бесперебойная работа системы водоотведения


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ООО санаторий "Хопровские зори"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
-
1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед./км
-
1.2.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
ед.

1.3.
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
2,00
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Количество проб качества сточных вод
ед.

2.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
2.3.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Эффективность использования энергии
кВтч/куб. м
0,10
3.2.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
64,00

3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч
6,40


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа в сфере водоотведения на 2013 год не утверждалась


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
482,6





Приложение № 4
к приказу
Управления
от 31 октября 2014 г. № 92

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2014 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ОСПК "Доброе дело"
442130, Пензенская область, село Верхний Ломов, ул. Советская площадь, дом 31
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2014 по 31.12.2014
Объем выработки воды
тыс. куб. м
175,580
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
-
Объем потерь
тыс. куб. м
-
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
175,580
населению
тыс. куб. м
165,950
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,030
прочим потребителям
тыс. куб. м
3,600
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2014 по 31.12.2014
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
2 795,4
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
874,7
Электроэнергия
тыс. руб.
396,8
Водный налог
тыс. руб.
15,0
Анализ воды
тыс. руб.
85,4
Расходы на ремонт и АВР
тыс. руб.
516,0
Прочие расходы
тыс. руб.
550,2
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
5 233,4
Прибыль
тыс. руб.
157,00


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятии по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2014 год
515,98
Уменьшение потерь воды


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ОСПК "Доброе дело"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед./км
1,0
1.2.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
ед.
2,0
1.3.
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
32,8
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Количество проб качества воды
ед.
956
2.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
2.3.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
3
Энергетическая эффективность

3,1.
Эффективность использования энергии
кВтч/куб. м
0,47
3.2.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
175,58

3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч
82,62


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-





Приложение № 5
к приказу
Управления
от 31 октября 2014 г. № 92

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2014 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
ООО Восток"
442680, Пензенская область, г. Никольск, ул. Комсомольская, дом 27
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2014 по 31.12.2014
Объем выработки воды
тыс. куб. м
35,851
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
35,851
Объем потерь
тыс. куб. м
5,019
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
14%
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
30,832
населению
тыс. куб. м
-
прочим потребителям
тыс. куб. м
30,815
собственное потребление
тыс. куб. м
0,017
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2014 по 31.12.2014
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
350,6
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
105,9
Электроэнергия
тыс. руб.
137,4
Водный налог
тыс. руб.
12,5
Анализ воды
тыс. руб.
1,9
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
608,2
Прибыль
тыс. руб.
18,25


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2014 год
-
Снижение потерь воды и улучшение ее качества


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Восток"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед. км
-
1.2.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
ед.
-
1.3.
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
10,1
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Количество проб качества воды
ед.
4
2.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
2.3.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Эффективность использования энергии
кВтч/куб. м
0,85
3.2.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
35,85

3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч
30,402


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжении и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателем надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-





Приложение № 6
к приказу
Управления
от 31 октября 2014 г. № 92

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2014 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
МУП "Сервис"
442325, Пензенская область, Городищенский район, п. Чаадаевка, ул. Первомайская, 101
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области,
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2014 по 31.12.2014
Объем выработки воды
тыс. куб. м
176,000
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
176,000
Объем потерь
тыс. куб. м
24,641
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
14%
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
151,360
населению
тыс. куб. м
112,970
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
21,009
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,465
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
12,916
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2014 по 31.12.2014
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
1 554,3
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
469,4
Электроэнергия
тыс. руб.
702,9
Водный налог
тыс. руб.
24,7
Анализ воды
тыс. руб.
85,0
Материалы на ремонт и АВР
тыс. руб.
111,0
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
552,5
Вспомогательное производство
тыс. руб.
224,7
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
3 724,5
Прибыль
тыс. руб.
37,25


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2014 год
111,00
Снижение потерь воды и улучшение ее качества


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
МУП "Сервис"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед. км
-
1.2.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
ед.
-
1.3.
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
40,0
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Количество проб качества воды
ед.
294
2.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
2.3.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Эффективность использования энергии
кВтч/куб. м
1,20
3.2.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
176,00

3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч
210,866


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-





Приложение № 7
к приказу
Управления
от 31 октября 2014 г. № 92

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2014 год по водоотведению
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
МУП "Сервис"
442325, Пензенская область, Городищенский район, п. Чаадаевка, ул. Первомайская, 101
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем водоотведения
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2014 по 31.12.2014
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
105,243
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
105,243
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
95,124
населению
тыс. куб. м
69,535
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
12,053
прочим потребителям
тыс. куб. м
13,536
собственное потребление
тыс. куб. м
10,12
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2014 по 31.12.2014
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
2048,8
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
618,7
Электроэнергия
тыс. руб.
457,1
Анализ стоков
тыс. руб.
12,1
Материалы на ремонт и АВР
тыс. руб.
143,9
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
728,2
Вспомогательное производство
тыс. руб.
296,2
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
4305,1
Прибыль
тыс. руб.
43,05


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов водоотведения
2014 год
143,90
Снижение потерь воды и улучшение ее качества


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
МУП "Сервис"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед./км
-
1.2.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
ед.
-
1 3.
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
21,4
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Количество проб качества сточных вод
ед.
1
2.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
2.3.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Эффективность использования энергии
кВтч/куб. м
0,97
3.2.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
105,24

3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч
102,488


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен


Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-





Приложение № 8
к приказу
Управления
от 31 октября 2014 г. № 92

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2014 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ООО "Аква Сервис"
442544, Пензенский область, г. Кузнецк, ул. Ульяновская, дом 9
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области,
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Комаровский, Верхозимский сельсовет, Кузнецкий район

Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2014 по 31.12.2014
Объем выработки воды
тыс. куб. м
74,938
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
74,938
Объем потерь
тыс. куб. м
4,198
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6%
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
65,736
населению
тыс. куб. м
49,175
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,925
прочим потребителям
тыс. куб. м
14,636
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2014 по 31.12.2014
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
639,4
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
289,6
Электроэнергия
тыс. руб.
323,1
Водный налог
тыс. руб.
10,5
Анализ воды
тыс. руб.
28,1
Расходы на ремонт и АВР
тыс. руб.
147,5
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
96,5
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
1 534,7
Прибыль
тыс. руб.
15,35


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2014 год
147,50
Снижение потерь воды и улучшение ее качества


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Аква Сервис"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед./км
-
1.2.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
ед.

1.3.
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
30,3
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Количество проб качества воды
ед.
85
2.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
2.3.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Эффективность использования энергии
кВтч/куб. м
0,88
3.2.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
74,94

3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч
66,301


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы на 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия.
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-





Приложение № 9
к приказу
Управления
от 31 октября 2014 г. № 92

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2014 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ООО "Аква Сервис"
442544, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Ульяновская, дом 97
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Посельский сельсовет Кузнецкий район

Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2014 по 31.12.2014
Объем выработки воды
тыс. куб. м
37,064
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
37,064
Объем потерь
тыс. куб. м
4,551
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12%
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
32,510
населению
тыс. куб. м
28,767
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,409
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,337
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 17.11.2014 по 31.12.2014
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
309,1
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
93,4
Электроэнергия
тыс. руб.
127,3
Водный налог
тыс. руб.
3,8
Анализ воды
тыс. руб.
4,4
Расходы на ремонт и АВР
тыс. руб.
74,2
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
67,6
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
679,8
Прибыль
тыс. руб.
6,80


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2014 год
74,22
Снижение потерь воды и улучшение ее качества


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Аква Сервис"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед. км
-
1.2.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
ед.
-
1.3.
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
15,5
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Количество проб качества воды
ед.
27
2.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
2.3.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Эффективность использования энергии
кВтч/куб. м
0,76
3.2.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
37,06

3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч
28,169


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-


------------------------------------------------------------------