Постановление Администрации г. Пензы от 29.09.2014 N 1131/2 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Пензы на 2015 - 2017 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2014 г. № 1131/2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", и руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Пензы на 2015 - 2017 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению города Пензы при формировании бюджета города Пензы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов предусматривать финансирование муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Пензы на 2015 - 2017 годы", исходя из возможностей бюджета города Пензы.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
4. Информационно-аналитическому отделу администрации города опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по вопросам городского хозяйства, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Глава администрации
Ю.И.КРИВОВ





Приложение
к постановлению
администрации города Пензы
от 29 сентября 2014 г. № 1131/2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1
Ответственный исполнитель программы
Управление ЖКХ города Пензы
2
Соисполнители программы
Администрация г. Пензы;
Управление образования города Пензы;
Управление культуры города Пензы;
Социальное управление города Пензы;
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы;
Управление здравоохранения города Пензы.
3
Участники программы
Администрация г. Пензы;
Управление здравоохранения города Пензы;
Управление образования города Пензы;
Управление культуры города Пензы;
Социальное управление города Пензы;
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы;
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы;
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителей осуществляют:
Управление образования города Пензы,
Управление здравоохранения города Пензы,
Управление культуры города Пензы,
Социальное управление города Пензы,
Управление ЖКХ города Пензы, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы;
Учреждения, подведомственные администрации города Пензы;
ООО "Горводоканал";
МКП "Теплоснабжение города Пензы".
4
Подпрограммы программы
1. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере г. Пензы;
2. Повышение энергетической эффективности в промышленности и производстве.
5
Программно-целевые инструменты программы
Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, Федеральный Закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", Постановление администрации г. Пензы от 19.12.2013 № 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы"
6
Цели программы
1) создание условий для повышения энергетической эффективности в бюджетных, автономных, казенных учреждениях, в органах местного самоуправления и иных органах местного самоуправления;
2) переход города Пензы на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
3) снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления.
7
Задачи программы
1) осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;
2) проведение паспортизации потребителей энергетических ресурсов;
3) создание условий для повышения эффективности потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4) развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории города Пензы за счет реализации энергосервисных контрактов;
5) внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике, в строительстве, промышленности и на транспорте;
6) создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;
7) улучшение экологических показателей среды обитания, за счет создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива.
8
Целевые индикаторы и показатели программы
1. Доля сокращенных объемов потребления ресурсов бюджетными, автономными, казенными учреждениями и органами местного самоуправления, по отношению к 2013 году.
2. Доля бюджетных, автономных, казенных учреждений и иных органов местного самоуправления от общего числа, имеющих планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3. Уровень оснащенности приборами учета топливно-энергетическими ресурсами бюджетных, автономных, казенных учреждений, органов местного самоуправления и иных органов местного самоуправления.
4. Количество заключенных энергосервисных контрактов бюджетными, автономными и казенными учреждениями.
5. Количество ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых проведено энергетическое обследование.
6. Количество предприятий, у которых объем затрат на топливно-энергетические ресурсы в год более 10 млн. руб., в отношении которых проведено энергетическое обследование.
7. Доля вырабатываемой тепловой энергии из возобновляемых источников.
8. Доля предприятий в которых имеются реализуемые программы по энергосбережению.
9
Этапы и сроки реализации программы
Реализация программы рассчитана на 2015 - 2017 годы, без разделения на этапы.
10
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1536077,696 тыс. руб. из бюджета города Пензы, 17411,6 тыс. руб. в том числе:
2015 год - 7418,6 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 9 993,0 тыс. руб.
из внебюджетных источников 1518666,096 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 506222,032 тыс. руб.;
2016 год - 506222,032 тыс. руб.;
2017 год - 506222,032 тыс. руб.
11
Ожидаемые результаты реализации программы
1) снижение удельного потребления ресурсов бюджетными, автономными, казенными учреждениями и иными органами местного самоуправления (в сопоставимых условиях);
2) повышение класса энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, являющихся муниципальной собственностью;
3) обеспечение эффективной работы энергосистемы, предусматривающей как надежное и бесперебойное энергоснабжение уже существующих потребителей, так и присоединение дополнительных нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся мощности в результате осуществления энергоэффективных мероприятий;
4) создание условий для развития рынка энергосервисных услуг на территории города Пензы;
5) сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в городе Пензе является программный метод, предусматривающий разработку, утверждение и реализацию целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.
Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена следующими причинами:
- комплексный характер проблемы, обуславливающий необходимость координации совместных усилий и ресурсов.
- недостаток средств бюджета города для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из бюджета Пензенской области и внебюджетных источников, а также привлечения средств из федерального бюджета.
Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории города Пензы, и прежде всего, в иных органах местного самоуправления города, бюджетных, автономных и казенных учреждениях.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2.1. Цели Программы

1) создание условий для повышения энергетической эффективности в бюджетных, автономных, казенных учреждениях, органах местного самоуправления и иных органах местного самоуправления;
2) переход города Пензы на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
3) снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления.

2.2. Основные задачи Программы:

1) осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;
2) проведение паспортизации потребителей энергетических ресурсов;
3) создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования методической, базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4) развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории города Пензы за счет реализации энергосервисных контрактов;
5) внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, строительстве, промышленности и на транспорте;
6) создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;
7) улучшение экологических показателей среды обитания, за счет создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива.

2.3. Ожидаемые результаты Программы:

1) снижение удельного потребления ресурсов бюджетными, автономными, казенными учреждениями и иными органами местного самоуправления (в сопоставимых условиях);
2) повышение класса энергетической эффективности зданий, строений сооружений, являющихся муниципальной собственностью;
3) обеспечение эффективной работы энергосистемы, предусматривающей как надежное и бесперебойное энергоснабжение уже существующих потребителей, так и присоединение дополнительных нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся мощности в результате осуществления энергоэффективных мероприятий;
4) создание условий для развития рынка энергосервисных услуг на территории города Пензы;
5) сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов.

3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

В ходе реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015 - 2017 годы" можно выделить следующие показатели:
1. Доля сокращенных объемов потребления ресурсов бюджетными, автономными, казенными учреждениями и органами местного самоуправления, по отношению к 2013 году.
2. Доля бюджетных, автономных, казенных учреждений и иных органов местного самоуправления от общего числа, имеющих планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3. Уровень оснащенности приборами учета топливно-энергетическими ресурсами бюджетных, автономных, казенных учреждений, органов местного самоуправления и иных органов местного самоуправления.
4. Количество заключенных энергосервисных контрактов бюджетными, автономными и казенными учреждениями.
5. Количество ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых проведено энергетическое обследование.
6. Количество предприятий, у которых объем затрат на топливно-энергетические ресурсы в год более 10 млн. руб., в отношении которых проведено энергетическое обследование.
7. Доля вырабатываемой тепловой энергии из возобновляемых источников.
8. Доля предприятий в которых имеются реализуемые программы по энергосбережению.
Взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения указаны в Приложении 1.
Данные количественных показателей целевых индикаторов позволяют достичь ожидаемых результатов проведенных мероприятий программы. Об этом свидетельствует оценка планируемой эффективности муниципальной программы.
К основным внешним и внутренним факторам реализации муниципальной программы относятся:
- финансово-экономический фактор - недофинансирование мероприятий муниципальной программы со стороны бюджета города Пензы;
- нормативный правовой фактор - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на выполнение мероприятий муниципальной программы;
- организационный и управленческий фактор - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий;
В целях минимизации указанных факторов в процессе реализации муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности, выявление круга приоритетных объектов и субъектов целевого финансирования.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2015 - 2017 годы. Муниципальная программа реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных бюджетом города Пензы на очередной финансовый год и плановый период без разделения на этапы.

5. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
1. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере г. Пензы
2. Повышение энергетической эффективности в промышленности и производстве.
В рамках подпрограммы "Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере г. Пензы" одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления бюджетными, автономными, казенными учреждениями, органами местного самоуправления и иными органами местного самоуправления.
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
1.1. Термореновация ограждающих конструкций здания (утепление окон, стен, дверей, крыш);
1.2. Приобретение и установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами (установка утеплителей с фольгой за радиаторами отопления);
1.3. Проектирование, поставка и монтаж оборудования (услуг) по модернизации инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (Установка автоматических систем распределения тепла в зависимости от температуры наружного воздуха по этажам, комнатам, стоякам);
1.4. Замена старых деревянных оконных проемов на энергосберегающие оконные проемы - толщина профиля не менее 70 мм, стеклопакет двухкамерный с одним энергосберегающим стеклом, толщина стеклопакета не менее 40 мм;
1.5. Приобретение, установка (замена) энергосберегающих осветительных приборов (замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные с датчиками присутствия);
1.6. Проектирование, поставка, монтаж, замена и перенос приборов учета ТЭР.
В рамках подпрограммы "Повышение энергетической эффективности в промышленности и производстве" основными мероприятиями по реализации данного направления для различных отраслей промышленности являются:
2.1. Реконструкция насосной станции НСВ "Коллективная" г. Пензы по ул. Некрасова, 34;
2.2. Строительство биогазовой установки и реконструкция воздуходувной станции очистных сооружений канализации г. Пензы по ул. Совхозная, 27а (подготовка проекта стадии "П");
2.3. Модернизация ЦТЦ;
2.4. Автоматизация системы контроля и управления технологическим процессом реагентной очистки воды на площадке "Кирпичная" первого блока г. Пензы, по ул. Окружная, 2.

6. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие нормативной правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в городе Пензе обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен муниципальным образованиям в соответствии с Законом № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Пензы.
Приоритетными направлениями совершенствования методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в городе Пензе являются:
1) установление и совершенствование мер тарифного и налогового стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах полномочий муниципалитета;
2) разработка требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
3) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.
Предлагаемые мероприятия по развитию нормативной правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в городе Пензе указаны в Приложении № 2.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы и за счет внебюджетных источников.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1536077,696 тыс. руб.
из бюджета города Пензы, 17411,6 тыс. руб. в том числе:
2015 год - 7418,6 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 9993,0 тыс. руб.
из внебюджетных источников 1518666,096 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 506222,032 тыс. руб.;
2016 год - 506222,032 тыс. руб.;
2017 год - 506222,032 тыс. руб.
Объем средств бюджета города Пензы на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении № 3.

8. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Основные риски, связанные с реализацией Программы:
При реализации муниципальной программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
При реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски.
8.1. Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительность формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проведение мониторинга федерального и регионального законодательства.
8.2. Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования. Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы.
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
8.3. Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
1) формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;
2) проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы;
3) повышение эффективности взаимодействия участников муниципальной программы;
4) своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
8.4. Техногенные и экологические риски
Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами, что может повлиять на сроки проведения ремонтных и других работ. С целью минимизации этих рисков необходимо осуществлять расчеты в соответствии с методикой формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, доведенной Министерством финансов Пензенской области, уточнять параметры объемов и сроков работ.

9. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, утвержденным постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы" и применяется в целях проведения оценки планируемой эффективности государственной программы для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.
Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации муниципальной программы.
9.1. Критерий оценки планируемой эффективности муниципальной программы
9.1.1. Планируемая эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей муниципальной программы и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм .
При этом каждый из показателей должен быть больше 1:



где:
- планируемая результативность муниципальной программы,
- суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм.
9.1.2. Расчет планируемых показателей результативности муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы есть среднеарифметическая величина из показателей результативности ее целевых показателей и рассчитывается следующим образом:



где
- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;
n - количество показателей муниципальной программы.
9.1.3. Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя муниципальной программы к значению показателя года, предшествующего плановому:



В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя



где
- планируемое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы;
- значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в году, предшествующем плановому.
При оценке результативности муниципальной программы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации муниципальной программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
9.1.4. Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальной программе подпрограмм определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:



где
- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;
- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы.
Весовой коэффициент определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы.
m - количество подпрограмм в муниципальной программе.
Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы определяется следующим образом:



где
- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,
t - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующем плановому.



В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя



где
- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,
- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому.
При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
9.1.5. Порядок проведения оценки планируемой результативности муниципальной программы
9.1.5.1. Ответственный исполнитель, представляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы.
9.1.5.2. Планируемая эффективность муниципальной программы приводится по форме Приложения № 4 к настоящей Программе. Расчеты приведены в Приложении № 5 к настоящей Программе.
9.1.5.3. Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной программы выполняется следующее условие:



Допускается отклонение от не более, чем на 10 процентов.

10. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ Г. ПЕНЗЫ"

1
Наименование подпрограммы
Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере г. Пензы
2
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление ЖКХ г. Пензы
3
Соисполнители подпрограммы
Администрация г. Пензы;
Управление образования города Пензы; Управление здравоохранения города Пензы;
Управление культуры города Пензы;
Социальное управление города Пензы;
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
4
Цели подпрограммы
1) создание условий для повышения энергетической эффективности в бюджетных, автономных, казенных учреждениях, в органах местного самоуправления и иных органах местного самоуправления;
2) переход города Пензы на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
3) снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления.
5
Задачи подпрограммы
1) осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;
2) проведение паспортизации потребителей энергетических ресурсов;
3) создание условий для повышения эффективности потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4) развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории города Пензы за счет реализации энергосервисных контрактов.
6
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1. Доля сокращенных объемов потребления ресурсов бюджетными, автономными, казенными учреждениями и органами местного самоуправления, по отношению к 2013 году.
2. Доля бюджетных, автономных, казенных учреждений и иных органов местного самоуправления от общего числа, имеющих планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3. Уровень оснащенности приборами учета топливно-энергетическими ресурсами бюджетных, автономных, казенных учреждений, органов местного самоуправления и иных органов местного самоуправления.
4. Количество заключенных энергосервисных контрактов бюджетными, автономными и казенными учреждениями.
7
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2015- 2017 годы, без разделения на этапы.
8
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы из бюджета города Пензы,
17411,6 тыс. руб. в том числе:
2015 год - 7418,6 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 9993,0 тыс. руб.

10.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Обоснование решения проблемы программно-целевым методом обусловлено необходимостью формирования бюджета города и исполнения раздела "Требования к реализации программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

10.1.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями подпрограммы "Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере города Пензы" являются:
1) создание условий для повышения энергетической эффективности в бюджетных, автономных, казенных учреждениях, органах местного самоуправления и иных органах местного самоуправления;
2) переход города Пензы на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
3) снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления.
Основными задачами подпрограммы являются:
1) осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;
2) проведение паспортизации потребителей энергетических ресурсов;
3) создание условий для повышения эффективности потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4) развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории города Пензы за счет реализации энергосервисных контрактов.

10.1.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации подпрограммы муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Пензы на 2015 - 2017 годы" рассчитан на 2015 - 2017 годы и реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных бюджетом города Пензы на очередной финансовый год и плановый период без разделения на этапы.

10.1.4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ

Оказание муниципальных услуг не предусмотрено.

10.1.5. УЧАСТИЕ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация данной Программы осуществляется при содействии Управления образования города Пензы, Управления здравоохранения города Пензы, Управления культуры города Пензы, Социального управления города Пензы; Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, Администрации г. Пензы.

10.1.6. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет из бюджета города Пензы, 17411,6 тыс. руб. в том числе:
2015 год - 7418,6 тыс. руб.;
2016 год - 0 тыс. руб.;
2017 год - 9993,0 тыс. руб.
Объем средств бюджета города Пензы на реализацию мероприятий подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

10.2. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕ"

1
Наименование подпрограммы
Повышение энергетической эффективности в промышленности и производстве
2
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление ЖКХ г. Пензы
3
Соисполнители подпрограммы

4
Цели подпрограммы
1) снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления;
2) переход города Пензы на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.
5
Задачи подпрограммы
1) осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;
2) проведение обязательных паспортизации промышленных предприятий города;
3) создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4) развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории города Пензы за счет реализации энергосервисных контрактов;
5) внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в энергетике, промышленности и на производстве;
6) создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;
7) улучшение экологических показателей среды обитания, за счет создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива.
6
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1) Количество ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых проведено энергетическое обследование.
2) Количество предприятий, у которых объем затрат на топливно-энергетических ресурсов в год более 10 млн. руб., в отношении которых проведено энергетическое обследование.
3) Доля вырабатываемой тепловой энергии из возобновляемых источников.
4) Доля предприятий у которых имеются реализуемые программы по энергосбережению.
7
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2015 - 2017 годы, без разделения на этапы.
8
Объемы внебюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1518 666,096 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 506222,032 тыс. руб.;
2016 год - 506222,032 тыс. руб.;
2017 год - 506222,032 тыс. руб.

10.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Увеличение расходов хозяйствующих субъектов города Пензы на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного их использования в промышленных предприятиях и на производстве и определяют высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города Пензы и, прежде всего, в промышленных предприятиях города, и на производстве.
Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала города, повышения эффективности в промышленных предприятиях и на производстве. В этой связи подпрограмма непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития города Пензы.
Обоснование решения проблемы программно-целевым методом обусловлено необходимостью для исполнения раздела "Требования к реализации программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

10.2.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями подпрограммы являются:
1) реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления;
2) переход города Пензы на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.
Основными задачами подпрограммы являются:
1) осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;
2) проведение паспортизации промышленных предприятий города;
3) создание условий для повышения эффективности потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4) развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории города Пензы за счет реализации энергосервисных контрактов;
5) внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в энергетике, промышленности и на производстве;
6) создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;
7) улучшение экологических показателей среды обитания, за счет создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива.

10.2.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма муниципальной программы "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Пензы на 2015 - 2017 годы" рассчитана на 2015 - 2017 годы и реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных внебюджетными источниками без разделения на этапы.

10.2.4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ

Оказание муниципальных услуг не предусмотрено.

10.2.5. УЧАСТИЕ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участниками подпрограммы являются ООО "Горводоканал" и МКП "Теплоснабжение города Пензы".

10.2.6. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств внебюджетных источников и за счет средств федерального бюджета представлено в приложении № 2.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1518666,096 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 506222,032 тыс. руб.;
2016 год - 506222,032 тыс. руб.;
2017 год - 506222,032 тыс. руб.

11. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с "Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Пензы", утвержденным постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527, и применяется в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной Программы и подпрограмм, входящих в муниципальную программу.
Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.

11.1. Расчет эффективности реализации муниципальной
программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:



- степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);
- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств.

11.2. Расчет степени достижения целевых показателей
муниципальной программы и полноты использования средств

11.2.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:



- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы,
n - количество показателей муниципальной программы.
11.2.2. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:



В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:



где
- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году,
- плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году.
11.2.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением кассовых расходов по муниципальной программы в отчетном году с плановыми:



- кассовые расходы по муниципальной программе в отчетном году (рублей)
- плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году (рублей).


11.4. Расчет эффективности реализации подпрограмм
муниципальной программы

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы.

11.5. Порядок проведения оценки эффективности реализации
муниципальной программы

11.5.1. Ответственный исполнитель представляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме Приложения № 4 к муниципальной программе.
11.5.2. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
- если = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;
- если больше 1, то достигнута высокая эффективность;
- если меньше 1, эффективность реализации муниципальной программы низкая.
11.5.3. Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в муниципальную программу, применяются аналогичные критерии.

Первый заместитель
главы администрации
В.В.ГВОЗДЕВ





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
города Пензы
на 2015 - 2017 годы"

Индикаторы
достижения целей и решения задач муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
города Пензы на 2015 - 2017 годы"

Наименование индикатора
Единица измерения
Мероприятия
Ожидаемые результаты
В том числе по годам
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере г. Пензы
Доля сокращенных объемов потребления ресурсов бюджетными, автономными, казенными учреждениями, органами местного самоуправления и иными органами местного самоуправления, по отношению к 2013 году.
%
Термореновация ограждающих конструкций здания (утепление окон, стен, дверей, крыш)
1. снижение удельного потребления ресурсов в бюджетной сфере бюджетными, автономными, казенными учреждениями и иными органами местного самоуправления (в сопоставимых условий);
3
6
9
Приобретение и установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами (установка утеплителей с фольгой за радиаторами отопления)
Приобретение, установка (замена) энергосберегающих осветительных приборов (замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные с датчиками движения)
Проектирование, поставка и монтаж оборудования (услуг) по модернизации инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (установка автоматических систем распределения тепла в зависимости от температуры наружного воздуха по этажам, комнатам, стоякам)
Проектирование, поставка, монтаж, замена и перенос приборов учета ТЭР
Замена старых деревянных оконных проемов на энергосберегающие оконные проемы - толщина профиля не менее 70 мм, стеклопакет двухкамерный с одним энергосберегающим стеклом, толщина стеклопакета не менее 40 мм
2. повышение класса энергетической эффективности зданий, строений сооружений являющихся муниципальной собственностью
Доля бюджетных, автономных, казенных учреждений и иных органов местного самоуправления от общего числа, имеющих планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
%
Термореновация ограждающих конструкций здания (утепление окон, стен, дверей, крыш)
повышение класса энергетической эффективности зданий, строений сооружений являющихся муниципальной собственностью
100
100
100
Приобретение и установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами (установка утеплителей с фольгой за радиаторами отопления)
Приобретение, установка (замена) энергосберегающих осветительных приборов (замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные с датчиками движения)
Проектирование, поставка и монтаж оборудования (услуг) по модернизации инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (установка автоматических систем распределения тепла в зависимости от температуры наружного воздуха по этажам, комнатам, стоякам)
Проектирование, поставка, монтаж, замена и перенос приборов учета ТЭР
Замена старых деревянных оконных проемов на энергосберегающие оконные проемы - толщина профиля не менее 70 мм, стеклопакет двухкамерный с одним энергосберегающим стеклом, толщина стеклопакета не менее 40 мм
Уровень оснащенности приборами учета топливно-энергетическими ресурсами бюджетных, автономных, казенных учреждений, органов местного самоуправления и иных органов местного самоуправления
%
Проектирование, поставка, монтаж, замена и перенос приборов учета ТЭР
снижение удельного потребления ресурсов в бюджетной сфере бюджетными, автономными, казенными учреждениями и иными органами местного самоуправления (в сопоставимых условий)
100
100
100
Количество заключенных энергосервисных контрактов бюджетными, автономными и казенными учреждениями
шт.
Проектирование, поставка и монтаж оборудования (услуг) по модернизации инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (установка автоматических систем распределения тепла в зависимости от температуры наружного воздуха по этажам, комнатам, стоякам)
создание условий для развития рынка энергосервисных услуг на территории города Пензы
3
9
15
Подпрограмма 2.
Повышение энергетической эффективности в промышленности и производстве
Количество ресурсоснабжающих организаций в отношении которых проведено энергетическое обследование
%
Энергетическое обследование
1. обеспечение эффективной работы энергосистемы, предусматривающей, как надежное и бесперебойное энергоснабжение уже существующих потребителей, так и присоединение дополнительных нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся мощности в результате осуществления энергоэффективных мероприятий;
2. сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов
100
100
100
Количество предприятий, у которых объем затрат на топливно-энергетические ресурсы в год более 10 млн. руб., в отношении которых проведено энергетическое обследование
%
Энергетическое обследование
сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов
90
95
100
Доля вырабатываемой тепловой энергии из возобновляемых источников
%
Строительство биогазовой установки и реконструкция воздуходувной станции очистных сооружений канализации г. Пензы по ул. Совхозная, 27а
сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов
0,01
0,05
0,08
Доля предприятий, у которых имеются реализуемые программы по энергосбережению
%
Модернизация ЦТП
1. обеспечение эффективной работы энергосистемы, предусматривающей, как надежное и бесперебойное энергоснабжение уже существующих потребителей, так и присоединение дополнительных нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся мощности в результате осуществления энергоэффективных мероприятий;
2. сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов
50
70
100
Автоматизация системы контроля и управления технологическим процессом реагентной очистки воды на площадке "Кирпичная" первого блока г. Пензы, по ул. Окружная, 2
Реконструкция насосной станции НСВ "Коллективная" г. Пензы по ул. Некрасова, 34





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
Энергетической эффективности
города Пензы
на 2015 - 2017 годы"

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности города Пензы
на 2015 - 2017 годы"

N
п/п
Вид нормативного правого акта
Основные положения нормативного правового акта
Наименование органа местного самоуправления, ответственного за подготовку нормативного правового акта
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1: Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере г. Пензы
1
Постановление администрации г. Пензы
Распределение обязанностей и зон ответственности по реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Пензы на 2015 - 2017 годы"
Управление ЖКХ г. Пензы
2 квартал 2015 года





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
города Пензы
на 2015 - 2017 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности города Пензы на 2015 - 2017 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление ЖКХ города Пензы
ИТОГО
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8

Муниципальная программа
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Пензы на 2015 - 2017 годы
всего
513640,632
506222,032
516215,032
1536077,696
бюджет города Пензы
7418,6
0
9993
17411,6
Внебюджетные источники
506222,032
506222,032
506222,032
1518666,096
1
Подпрограмма 1
Социальное Управление г. Пензы, в том числе по мероприятиям
бюджет города Пензы
366
0
366
732
Термореновация ограждающих конструкций здания (утепление окон, стен, дверей, крыш)
313
0
313
626
Приобретение и установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами (установка утеплителей с фольгой за радиаторами отопления)
53
0
53
106
Управление культуры г. Пензы, в том числе по мероприятиям
бюджет города Пензы
724
0
818
1542
Термореновация ограждающих конструкций здания (утепление окон, стен, дверей, крыш)
724
0
818
1542
Управление образования г. Пензы, в том числе по мероприятиям

5176,6
0
7819
12995,6
Проектирование, поставка и монтаж оборудования (услуг) по модернизации инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (установка автоматических систем распределения тепла в зависимости от температуры наружного воздуха по этажам, комнатам, стоякам)
бюджет города Пензы
500
0
3000
3500
Проектирование, поставка, монтаж, замена и перенос приборов учета ТЭР
2410
0
4819
7229
Замена старых деревянных оконных проемов на энергосберегающие оконные проемы - толщина профиля не менее 70 мм, стеклопакет двухкамерный с одним энергосберегающим стеклом, толщина стеклопакета не менее 40 мм

2266,6
0
0
2266,6
Управление здравоохранения г. Пензы, в том числе по мероприятиям

837
0
675
1512
Замена старых деревянных оконных проемов на энергосберегающие оконные проемы - толщина профиля не менее 70 мм, стеклопакет двухкамерный с одним энергосберегающим стеклом, толщина стеклопакета не менее 40 мм
бюджет города Пензы
837
0
675
1512
Администрация города Пензы, в том числе по мероприятиям

315
0
315
630
Приобретение, установка (замена) энергосберегающих осветительных приборов (замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные с датчиками присутствия)
бюджет города Пензы
315
0
315
630
Повышение энергетической эффективности в промышленности и производстве, в том числе
Внебюджетные источники
506222,032
506222,032
506222,032
1518666,096
Реконструкция насосной станции НСВ "Коллективная" г. Пензы по ул. Некрасова, 34

69942,600
69942,600
69942,600
209827,800
2
Подпрограмма 2
Строительство биогазовой установки и реконструкция воздуходувной станции очистных сооружений канализации г. Пензы по ул. Совхозная, 27а (подготовка проекта стадии "П"),

177000,000
177000,000
177000,000
531000,000
Модернизация ЦТП

74105,632
74105,632
74105,632
222316,896
Автоматизация системы контроля и управления технологическим процессом реагентной очистки воды на площадке "Кирпичная" первого блока г. Пензы, по ул. Окружная, 2

185173,800
185173,800
185173,800
555521,400





Приложение № 4
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
города Пензы
на 2015 - 2017 годы"

Планируемая эффективность
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности города Пензы
на 2015 - 2017 годы"

Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2015
2016
2017
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Пензы на 2015 - 2017 годы"
Планируемый показатель результативности 
140,6375
181,073
122,238
Суммарная планируемая эффективность 
131,2895
209,875
126,720
Отклонение
9,348
28,80
4,482
Подпрограмма 1. "Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере г. Пензы"
Планируемый показатель результативности 
150,375
150,757
117,447
Подпрограмма 2 "Повышение энергетической эффективности в промышленности и производстве"
Планируемый показатель результативности 
130,9
211,39
127,03





Приложение № 5
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
города Пензы
на 2015 - 2017 годы"

Расчет
оценки эффективности реализации муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
города Пензы на 2015 - 2017 годы"

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Плановое значение


Фактическое значение


Степень достижения i-го показателя, %




Степень достижения целевых показателей, %


Плановые расходы


Фактические расходы


Полнота использования средств


Оценка эффективности муниципальной программы


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Пензы на 2015 - 2017 годы"
Доля сокращенных объемов потребления ресурсов бюджетными, автономными, казенными учреждениями, органами местного самоуправления и иными органами местного самоуправления, по отношению к 2013 году.
%



X
X
X
X
X
Доля бюджетных, автономных, казенных учреждений и иных органов местного самоуправления от общего числа, имеющих планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
%



X
X
X
X
X
Уровень оснащенности приборами учета топливно-энергетическими ресурсами бюджетных, автономных, казенных учреждений и иных органов местного самоуправления и иных органов местного самоуправления (в сопоставимых условий)
%



X
X
X
X
X
Количество заключенных энергосервисных контрактов бюджетными, автономными и казенными учреждениями
Шт.



X
X
X
X
X
Количество ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых проведено энергетическое обследование
%



X
X
X
X
X
Количество предприятий, у которых объем затрат на топливно-энергетические ресурсы в год более 10 млн. руб., в отношении которых проведено энергетическое обследование
%



X
X
X
X
X
Доля вырабатываемой тепловой энергии из возобновляемых источников
%



X
X
X
X
X
Доля предприятий в которых имеются реализуемые программы по энергосбережению
%



X
X
X
X
X
Итого значение
(по программе)










где:
- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
- фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
- степень достижения i-ого целевого показателя МП;
- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
- степень достижения целевых показателей МП (результативность);
- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
- эффективность реализации МП.





Приложение № 6
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
города Пензы
на 2015 - 2017 годы"

План
реализации муниципальной программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности города Пензы
на 2015 - 2017 годы" на 2015 год


Управление ЖКХ города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
N
п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1.
"Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере города Пензы"
Главные распорядители бюджетных средств
01.01.2015
31.12.2015
X
Бюджет города Пензы
X
X
X
X
X
7418,6
Термореновация ограждающих конструкций здания (утепление окон, стен, дверей, крыш)
Главные распорядители бюджетных средств
01.01.2015
31.12.2015
1. снижение удельного потребления ресурсов в бюджетной сфере бюджетными, автономными, казенными учреждениями и иными органами местного самоуправления (в сопоставимых условий);
2. повышение класса энергетической эффективности зданий, строений сооружений являющихся муниципальной собственностью
Бюджет города Пензы





1037
в том числе
Социальное Управление г. Пензы
948
10
06
1019999
244
313,0
Управление культуры г. Пензы
957
07
02
1019999
622
724
Приобретение и установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами (установка утеплителей с фольгой за радиаторами отопления)
Главные распорядители бюджетных средств
01.01.2015
31.12.2015
1. снижение удельного потребления ресурсов в бюджетной сфере бюджетными, автономными, казенными учреждениями и иными органами местного самоуправления (в сопоставимых условий);
2. повышение класса энергетической эффективности зданий, строений сооружений являющихся муниципальной собственностью
Бюджет города Пензы





53,0
в том числе
Социальное Управление г. Пензы
948
10
06
1019999
244
53,0
Приобретение, установка (замена) энергосберегающих осветительных приборов (замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные с датчиками присутствия)
Главные распорядители бюджетных средств
01.01.2015
31.12.2015
1. снижение удельного потребления ресурсов в бюджетной сфере бюджетными, автономными, казенными учреждениями и иными органами местного самоуправления (в сопоставимых условий);
2. повышение класса энергетической эффективности зданий, строений сооружений являющихся муниципальной собственностью
Бюджет города Пензы





315.0
в том числе
Администрация города Пензы
901
01
13
1019999
244
315,0
Проектирование, поставка и монтаж оборудования (услуг) по модернизации инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (установка автоматических систем распределения тепла в зависимости от температуры наружного воздуха по этажам, комнатам, стоякам)
Главные распорядители бюджетных средств
01.01.2015
31.12.2015
1. снижение удельного потребления ресурсов в бюджетной сфере бюджетными, автономными, казенными учреждениями и иными органами местного самоуправления (в сопоставимых условий);
2. повышение класса энергетической эффективности зданий, строений сооружений являющихся муниципальной собственностью
Бюджет города Пензы





500,0
в том числе:
Управление образования г. Пензы
974
07
01
1019999
612
500,0
Проектирование, поставка, монтаж, замена и перенос приборов учета ТЭР
Главные распорядители бюджетных средств
01.01.2015
31.12.2015
снижение удельного потребления ресурсов в бюджетной сфере бюджетными, автономными казенными учреждениями и иными органами местного самоуправления (в сопоставимых условий)
Бюджет города Пензы





2410,0
в том числе
Управление образования г. Пензы
974
07
07
01
02
1019999
612
2410,0
Замена старых деревянных оконных проемов на энергосберегающие оконные проемы - толщина профиля не менее 70 мм, стеклопакет двухкамерный с одним энергосберегающим стеклом, толщина стеклопакета не менее 40 мм
Главные распорядители бюджетных средств
01.01.2015
31.12.2015
1. снижение удельного потребления ресурсов в бюджетной сфере бюджетными, автономными, казенными учреждениями и иными органами местного самоуправления (в сопоставимых условий);
2. повышение класса энергетической эффективности зданий, строений сооружений являющихся муниципальной собственностью
Бюджет города Пензы





3103,6
в том числе
Управление образования г. Пензы
974
07
07
01
02
1019999
612
2266,6
Управление здравоохранения г. Пензы
955
09
05
1019999
612
837,0
2
Подпрограмма 2. Повышение энергетической эффективности в промышленности и производстве
ООО "Горводоканал"
01.01.2015
31.12.2015
X
Внебюджетные источники
X
X
X
X
X
506222,032
Реконструкция насосной станции НСВ "Коллективная" г. Пензы по ул. Некрасова, 34
ООО "Горводоканал"
01.01.2015
31.12.2015
1. обеспечение эффективной работы энергосистемы, предусматривающей, как надежное и бесперебойное энергоснабжение уже существующих потребителей, так и присоединение дополнительных нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся мощности в результате осуществления энергоэффективных мероприятий;
2. сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов






69942,6
Строительство биогазовой установки и реконструкция воздуходувной станции очистных сооружений канализации г. Пензы по ул. Совхозная, 27а (подготовка проекта стадии "П").
ООО "Горводоканал"
01.01.2015
31.12.2015
сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов






177000,0
Модернизация УТП
МКП "Теплоснабжения г. Пензы
01.01.2015
31.12.2015
сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов






74105,632
Автоматизация системы контроля и управления технологическим процессом реагентной очистки воды на площадке "Кирпичная" первого блока г. Пензы, по ул. Окружная, 2
ООО "Горводоканал"
01.01.2015
31.12.2015
сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов






185173,8
ИТОГО
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
513640,632





Приложение № 7
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
города Пензы
на 2015 - 2017 годы"

Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
города Пензы на 2015 - 2017 годы"

N
п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Формула расчета целевого индикатора
1
Доля сокращенных объемов потребления ресурсов бюджетными, автономными, казенными учреждениями, органами местного самоуправления и иными органами местного самоуправления, по отношению к 2013 году
%


где:
СОП - объем сокращения потребления ресурсов за год, по отношению объема потребления ресурсов в 2013 году (%);
- объем потребления ресурсов за отчетный год (т.у.т.);
- объем потребления ресурсов в 2013 году (т.у.т.).
2
Доля бюджетных, автономных, казенных учреждений и иных органов местного самоуправления от общего числа, имеющих планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
%


где:
МУО - доля муниципальных учреждений, имеющие планы мероприятий по энергосбережению (%);
- муниципальные учреждения, имеющие планы мероприятий по энергосбережению (шт);
- муниципальные учреждения, не имеющие планы мероприятий по энергосбережению (шт).
3
Уровень оснащенности приборами учета топливно-энергетическими ресурсами бюджетных, автономных, казенных учреждений, органов местного самоуправления и иных органов местного самоуправления
%


где:
МУП - доля муниципальных учреждений, оснащенные приборами учета (%);
- муниципальные учреждения, оснащенные приборами учета (шт);
- муниципальные учреждения, не оснащенные приборами учета (шт).
4
Количество заключенных энергосервисных контрактов бюджетными, автономными и казенными учреждениями
Шт.


где:
- муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения, которые заключившие энергосервисные контракты (шт);
- общее количество бюджетных, автономных, казенных учреждений финансируемые из бюджета города Пензы (шт);
- муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения, не заключившие энергосервисные контракты (шт).
5
Количество ресурсоснабжающих организаций, в отношении которых проведено энергетическое обследование
%


где:
РСО - доля ресурсоснабжающих компаний, имеющие утвержденные энергетические паспорта (%);
- ресурсоснабжающие компании, имеющие утвержденные энергетические паспорта (шт);
- ресурсоснабжающие компании, не имеющие утвержденных энергетических паспортов (шт).
6
Количество предприятий, у которых объем затрат на топливно-энергетические ресурсы в год более 10 млн. руб., в отношении которых проведено энергетическое обследование
%

где:
- доля предприятий с объемом затрат на ТЭР более 10 млн. руб. в год, имеющие утвержденные энергетические паспорта (%);
- предприятия с объемом затрат на ТЭР более 10 млн. руб. в год, имеющие утвержденные энергетические паспорта (шт);
- предприятия с объемом затрат на ТЭР более 10 млн. руб. в год, не имеющие утвержденных энергетических паспортов (шт).
7
Доля вырабатываемой тепловой энергии из возобновляемых источников
%


где:
ОТЭВ - доля вырабатываемой тепловой энергии из возобновляемых источников (%);
- объем вырабатываемой тепловой энергии из возобновляемых источников за отчетный год (т.у.т.);
- объем вырабатываемой тепловой энергии из возобновляемых источников в 2013 году (т.у.т.).
8
Доля предприятий в которых имеются реализуемые программы по энергосбережению
%


где:
ПРЭД - доля предприятий города Пензы имеющие реализуемые программы по энергосбережению (%);
- предприятия города Пензы имеющие реализуемые программы по энергосбережению (шт);
- предприятия города Пензы не имеющие реализуемые программы по энергосбережению (шт).


------------------------------------------------------------------