По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 19.12.2014 N 144 "Об утверждении производственных программ для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2015 год"
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 19 декабря 2014 г. № 144
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2015 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской обл. от 31.12.2014 № 190,
от 22.06.2015 № 52)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 № 440-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения ОАО "Славянка" на территории г. Пензы согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год ОАО "Славянка" на территории г. Пензы согласно приложению 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год для потребителей ОАО "Славянка" на территории г. Сердобска Сердобского района Пензенской области согласно приложению 3.
4. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год ОАО "Славянка" на территории г. Сердобска Сердобского района Пензенской области согласно приложению 4.
5. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год для потребителей ОАО "Славянка" на территории ст. Елюзань Сюзюмского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области согласно приложению 5.
6. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год для потребителей ОАО "Славянка" на территории Березовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области согласно приложению 6.
7. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год для потребителей ОАО "Славянка" на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области согласно приложению 7.
8. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год ОАО "Славянка" на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области согласно приложению 8.
9. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год для потребителей ОАО "Славянка" на территории Сазанского сельсовета Сердобского района Пензенской области согласно приложению 9.
10. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год ОАО "Славянка" на территории Сазанского сельсовета Сердобского района Пензенской области согласно приложению 10.
11. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год для потребителей ОАО "Славянка" на территории села Константиновка Саловского сельсовета Пензенского района Пензенской области согласно приложению 11.
12. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год для потребителей ОАО "Славянка" на территории поселка Монтажный г. Пензы Пензенской области согласно приложению 12.
13. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год ОАО "Славянка" на территории поселка Монтажный г. Пензы Пензенской области согласно приложению 13.
14. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год для потребителей ОАО "Славянка" на территории войсковой части № 34011 Кузнецка-8 (военный городок № 1), Чемодановского сельсовета (военный городок № 401), Кижеватовского сельсовета (военный городок № 402) Пензенской области согласно приложению 14.
15. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год ОАО "Славянка" на территории войсковой части № 34011 Кузнецка-8 (военный городок № 1), Чемодановского сельсовета (военный городок № 401), Кижеватовского сельсовета (военный городок № 402) Пензенской области согласно приложению 15.
16. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год для потребителей ОАО "Славянка" на территории г. Кузнецка Кузнецкого района Пензенской области согласно приложению 16.
17. Утвердить производственную программу и сфере холодного водоснабжения на 2015 год для потребителей ОАО "Славянка" на территории войсковой части 34011 (спецфонд) Пензенской области согласно приложению 17.
18. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год ОАО "Славянка" на территории войсковой части 34011 (спецфонд) Пензенской области согласно приложению 18.
19. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год ОДО "Сети водоотведения города Каменки" на территории г. Каменки Каменского района Пензенской области согласно приложению 19.
20. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год ООО "Водоснаб" на территории р.п. Башмаково Башмаковского района Пензенской области согласно приложению 22.
21. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год ООО "Водоснаб" на территории Кандиевского сельсовета Башмаковского района Пензенской области согласно приложению 21.
22. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год ООО "Технология" на территории г. Сурска Городищенского района Пензенской области согласно приложению 22.
23. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год МУП "Теплоснабжение" на территории г. Сурска Городищенского района Пензенской области согласно приложению 23.
24. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год МУП "Теплоснабжение" на территории г. Сурска Городищенского района Пензенской области согласно приложению 24.
25. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год ООО "Погодки" на территории Махалинского и Яснополянского сельсоветов Кузнецкого района Пензенской области согласно приложению 25.
26. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год ООО "Погодки" на территории Махалинского и Яснополянского сельсоветов Кузнецкого района Пензенской области согласно приложению 26.
27. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год ОПК "Исток" на территории Среднеелюзанского сельсовета Городищенского района Пензенской области согласно приложению 27.
28. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год ООО "Аква Сервис" на территории Комаровского, Верхозимского сельсоветов Кузнецкого района Пензенской области согласно приложению 28.
29. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год ООО "Аква Сервис" на территории Посельского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области согласно приложению 29.
30. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год ООО "Биотоп" на территории г. Никольска Пензенской области согласно приложению 30.
31. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год ММУП ЖКХ "Леонидовка" на территории р.п. Золотаревка Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области согласно приложению 31.
32. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год ММУП ЖКХ "Леонидовка" на территории р.п. Золотаревка Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области согласно приложению 32.
33. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год МУП "Прогресс" на территории Ермоловского сельсовета Пензенского района Пензенской области согласно приложению 33.
34. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год МУП ЖКХ "Универсал" на территории Кировского сельсовета Сердобского района Пензенской области согласно приложению 34.
35. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год МУП "Садовка" на территории Малосадовского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области согласно приложению 35.
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 31.12.2014 № 190)
36. Разместить (опубликовать) настоящий приказ на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Начальник Управления
Н.В.КЛАК
Приложение № 1
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год транспортировке воды
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную
Управление по регулированию тарифов
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
г. Пенза
Планируемый объем подачи воды
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
1
Объем транспортировки воды
тыс. куб. м
683,543
683,543
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
683,543
683,543
5
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
683,543
683,543
8
населению
тыс. куб. м
211,185
211,185
9
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
381,404
381,404
10
прочим потребителям
тыс. куб. м
90,954
90,954
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
1015,8
1 053,4
2
Отчисления
тыс. руб.
306,8
318,1
3
Анализ
тыс. руб.
19,9
20,9
4
Цеховые расходы
тыс. руб.
62,9
62,9
5
Текущий ремонт
тыс. руб.
209,9
209,9
6
Текущее обслуживание
тыс. руб.
85,8
85,8
7
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
1 701,0
1 751,1
Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию
Ожидаемый эффект
1
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства
I, II, III, IV квартал 2015 года
209,9
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
15,6
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед.
-
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную есть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем воды
тыс. куб. м
703,948
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,0%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
-
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
-
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа по транспортировке воды на 2013 год не утверждалась
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
Приложение № 2
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по транспортировке сточных вод
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
г. Пенза
Планируемый объем по водоотведению
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем транспортировки стоков
тыс. куб. м
681,526
681,526
2
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
681,526
681,526
4
Объем потерь
тыс. куб. м
-
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
681,526
681,526
7
населению
тыс. куб. м
235,632
235,632
8
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
443,744
443,744
9
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,150
2,150
10
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
768.1
805,0
2
Отчисления
тыс. руб.
232,0
243,1
3
Текущий ремонт
тыс. руб.
320,3
320,3
4
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
1 320,4
1 368,4
Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства
I - IV квартал 2015 года
1 368,4
Улучшение качества предоставления услуги
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО "Славянка" объектов централизованных систем водоотведения (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
16
1.4.
систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
-
1.5.
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения
ед.
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Общий объем сточных вод
тыс. куб. м
681.526
2.1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
-
2.2.
Общий объем поверхностных сточных вод
тыс. куб. м
-
2.2.1.
Доля поверхностных сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
2.3.
Общее количество проб сточных вод
ед.
-
2.1.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем сточных вод, подвергающихся очистке
тыс. куб. м
-
3.2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
681,526
3.3.
Расход электрической энергии на очистку сточных вод
тыс. кВтч
-
3.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВтч/куб. м
-
3.4.
Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод
тыс. кВтч
-
3.4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализации
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа по транспортировке сточных вод на 2013 год не утверждалась
Мероприятии, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 3
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Пензенская область,
Сердобский район,
г. Сердобск, покупка
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем покупной воды
тыс. куб. м
2,693
2,693
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
2,693
2,693
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2,693
2,693
4
населению
тыс. куб. м
-
-
5
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,361
2,361
6
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,332
0,332
7
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
7.0
8.0
2
Отчисления
тыс. руб.
2.1
2.4
3
Покупка
тыс. руб.
72.1
82.9
4
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
81.2
93.3
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства
I, II. III, IV квартал 2015 года
-
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Единица измерения
Показатель
1.1
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
1,082
1.4.
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед.
-
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем воды
тыс. куб. м
2.693
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,0%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
-
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
-
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа по транспортировке воды на 2013 год не утверждалась
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 4
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по водоотведению
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Пензенская область,
Сердобский район,
г. Сердобск, покупка
Планируемый объем по водоотведению
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
2,693
2,693
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
2,693
2,693
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2,693
2,693
4
населению
тыс. куб. м
-
-
5
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,693
2,693
6
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
7
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
4,12
4,72
2
Отчисления
тыс. руб.
1,24
1,42
3
Покупка
тыс. руб.
49,28
56,63
4
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
54,64
62,77
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства
I - IV квартал 2015 года
-
Улучшение качества предоставления услуги
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
16
1.4.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной
ед./км
-
1.5.
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения
ед.
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Общий объем сточных вод
тыс. куб. м
2,693
2.1.1.
Доля сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
-
2.2.
Общий объем поверхностных сточных вод
тыс. куб. м
-
2.2.1.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
2.3.
Общее количество проб сточных вод
ед.
-
2.1.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем сточных вод, подвергающихся очистке
тыс. куб. м
-
3.2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
2,693
3.3.
Расход электрической энергии на очистку сточных вод
тыс. кВтч
-
3.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВтч/куб. м
-
3.4.
Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод
тыс. кВтч
-
3.4.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения. необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа по транспортировке сточных вод на 2013 год не утверждалась
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 5
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Пензенская область,
Кузнецкий район,
ст. Елюзань, покупка
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем покупной воды
тыс. куб. м
0,040
0,040
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
0,040
0,040
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
0,040
0,040
4
населению
тыс. куб. м
-
-
5
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,040
0,040
6
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
7
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Покупка
тыс. руб.
0,982
1,128
2
Прочие
тыс. руб.
0,206
0,237
3
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
1,188
1,365
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства
I, II, III, IV квартал 2015 года
-
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
0,780
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед.
-
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем воды
тыс. куб. м
0,040
3.1.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,0%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
-
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
-
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа по транспортировке воды на 2013 год не утверждалась
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 6
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Пензенская область,
Колышлейский район,
Березовский с/с
Планируемый объем подачи воды
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
76,741
76,741
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,119
0,119
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
76,741
76,741
6
Объем потерь
тыс. куб. м
9,378
9,378
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12%
12%
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
67,363
67,363
9
населению
тыс. куб. м
29,073
29,073
10
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
36,969
36,969
11
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,202
1,202
12
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
114,50
143,55
2
Отчисления
тыс. руб.
34,58
43,35
3
Электроэнергия
тыс. руб.
260,17
283,33
4
Водный налог
тыс. руб.
3,29
3,29
5
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
412,54
473,52
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства
I, II, III, IV квартал 2015 года
-
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
2
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
5,4
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед.
32
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем воды
тыс. куб. м
76,741
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
12,2%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
50,365
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,47
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
0,19
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина показателя за 2013 год
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
61,100
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
61,100
4
Объем потерь
тыс. куб. м
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0%
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
61,100
населению
тыс. куб. м
26,000
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
34,000
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,100
собственное потребление
тыс. куб. м
-
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 7
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Пензенская область,
Пензенский район,
Леонидовский с/с
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
207,470
207.470
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
207,470
207,470
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0%
0%
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
207,470
207,470
9
населению
тыс. куб. м
39,357
39,357
10
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
154,285
154,285
11
прочим потребителям
тыс. куб. м
13,683
13,683
12
собственное потребление
тыс. куб. м
0,145
0,145
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
63,2
128,6
2
Отчисления
тыс. руб.
19,1
38,9
3
Электроэнергия
тыс. руб.
1 177,9
1 282,8
4
Водный налог
тыс. руб.
8,7
8,7
5
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
1 268,9
1 459,0
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства
I, II, III, IV квартал 2015 года
-
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
10,5
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
-
2.1.
Количество проб качества воды
ед.
36
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
-
3.1.
Объем воды
тыс. куб. м
207,470
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,0%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
228,102
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,91
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
0,19
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен
Отчет об исполнении производственной программы на 2013 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина показателя за 2013 год
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
204,086
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб м
-
3
Объем отпуска и есть
тыс. куб. м
204,086
4
Объем потерь
тыс. куб. м
-
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0%
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
204,086
населению
тыс. куб. м
37,347
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
150,022
прочим потребителям
тыс. куб. м
16,717
собственное потребление
тыс. куб. м
-
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 8
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по водоотведению
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Пензенская область,
Пензенский район,
Леонидовский с/с
Планируемый объем по водоотведению
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
193,930
193,930
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
193,930
193,930
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
193,930
193,930
4
населению
тыс. куб. м
39,500
39,500
5
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
154,285
154,285
6
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
7
собственное потребление
тыс. куб. м
0,145
0,145
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
552,2
627,1
2
Отчисления
тыс. руб.
166,8
189,4
3
Электроэнергия
тыс. руб.
175,9
191,5
4
Передача стоков
тыс. руб.
871,7
1 001,6
5
Текущий ремонт
тыс. руб.
-
19,0
6
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
1 766,6
2 028,6
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства
I - IV квартал 2015 года
19,0
Улучшение качества предоставления услуги
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час /год
8 760
1.3.
Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
6
1.4.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
-
1.5.
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения
ед.
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1
Общий объем сточных вод
тыс. куб. м
193,930
2.1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
100,00
2.2.
Общий объем поверхностных сточных вод
тыс. куб. м
-
2.2.1.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
2.3.
Общее количество проб сточных вод
ед.
-
2.1.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем сточных вод, подвергающихся очистке
тыс. куб. м
-
3.2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
193,930
3.3.
Расход электрической энергии на очистку сточных вод
тыс. кВтч
-
3.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВтч/куб. м
-
3.4.
Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод
тыс. кВтч
34,058
3.4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
0,18
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина показателя за 2013 год
1
Объем принятых сточных вод
тыс. куб. м
175,9
2
Объем реализация товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
175,9
населению
тыс. куб. м
37,347
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
137,972
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,550
собственное потребление
тыс. куб. м
-
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 9
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Пензенская область,
Сердобский район,
Сазанский с/с
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
95,567
95,567
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
95,567
95,567
6
Объем потерь
тыс. куб. м
11,678
11,678
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12%
12%
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
83,889
83,889
9
населению
тыс. куб. м
62,005
62,005
10
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
19,497
19,497
11
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,222
2,222
12
собственное потребление
тыс. куб. м
0,165
0,165
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
238,0
251,1
2
Отчисления
тыс. руб.
71,9
75,8
3
Электроэнергия
тыс. руб.
343,1
423,8
4
Водный налог
тыс. руб.
6,8
6,8
5
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
659,8
757,5
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства
I, II, III, IV квартал 2015 года
-
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
10,46
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
-
2.1.
Количество проб качества воды
ед.
48
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем воды
тыс. куб. м
95,567
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
12,2%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч куб. м
133,381
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
1,14
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
0,26
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина покупателя за 2013 год
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
97,303
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
97.103
4
Объем потерь
тыс. куб. м
5,253
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5%
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
91,850
населению
тыс. куб. м
68,000
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
21,628
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,222
собственное потребление
тыс. куб. м
-
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 10
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по водоотведению
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Пензенская область,
Сердобский район,
Сазанский с/с
Планируемый объем по водоотведению
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
79,741
79,741
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
79,741
79,741
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
79,741
79,741
4
населению
тыс. куб. м
62,005
62,005
5
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
17,053
17,053
6
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,518
0,518
7
собственное потребление
тыс. куб. м
0,165
0,165
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
486,5
568,4
2
Отчисления
тыс. руб.
146,9
171,6
3
Электроэнергия
тыс. руб.
223,2
243,0
4
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
856,6
983,1
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства
I - IV квартал 2015 года
-
Улучшение качества предоставления услуги
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
4,050
1.4.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной
ед./км
-
1.5.
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения
ед.
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
-
2.1.
Общий объем сточных вод
тыс. куб. м
79,741
2.1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
-
2.2.
Общий объем поверхностных сточных вод
тыс. куб. м
-
2.2.1.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
2.3.
Общее количество проб сточных вод
ед
-
2.1.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем сточных вод, подвергающихся очистке
тыс. куб. м
79,741
3.2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
79,741
3.3.
Расход электрической энергии на очистку сточных вод
тыс. кВтч
18,471
3.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВтч/куб. м
0,23
3.4.
Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод
тыс. кВтч
14,353
3.4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
0,18
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа по транспортировке сточных вод на 2013 год не утверждалась
1
Объем принятых сточных вод
тыс. куб. м
87,8
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
87,8
населению
тыс. куб. м
67,320
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
19,733
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,518
собственное потребление
тыс. куб. м
0,200
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 11
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Пензенская область,
Пензенский район,
Саловский с/с
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
0,748
0,748
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
0,748
0,748
5
Объем потерь
тыс. куб. м
0,105
0,105
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
14%
14%
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
0,643
0,643
8
населению
тыс. куб. м
-
-
9
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,577
0,577
10
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,066
0,066
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
9,5
11,1
2
Отчисления
тыс. руб.
2,9
3,3
3
Электроэнергия
тыс. руб.
3,5
3,8
4
Водный налог
тыс. руб.
0,04
0,04
5
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
15,858
18,210
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства
I, II, III, IV квартал 2015 года
-
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
1,947
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
-
2.1.
Количество проб качества воды
ед
12
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем воды
тыс. куб. м
0,748
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
14,0%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
0,651
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,87
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина покупателя за 2013 год
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
0,716
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
0,716
4
Объем потерь
тыс. куб. м
-
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0%
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
0,716
населению
тыс. куб. м
-
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,671
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,045
собственное потребление
тыс. куб. м
-
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 12
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр.
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
г. Пенза, пос. Монтажный
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
14,825
14,825
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,031
0,031
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
14,825
14,825
5
Объем потерь
тыс. куб. м
1,986
1,986
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
13%
13%
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
12,839
12,839
8
населению
тыс. куб. м
-
-
9
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
11,266
11,266
10
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,542
1,542
11
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
305,0
321,8
2
Отчисления
тыс. руб.
92,1
97,2
3
Электроэнергия
тыс. руб.
108,5
118,2
4
Водный налог
тыс. руб.
0,7
0,7
5
Текущий ремонт
тыс. руб.
-
43,9
6
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
506,4
581,7
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства
I, II, III, IV квартал 2015 года
-
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
5,670
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед.
12
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем воды
тыс. куб. м
14,825
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
13,4%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
21,221
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб м
1,43
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина покупателя за 2013 год
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
11,645
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
11,645
4
Объем потерь
тыс. куб. м
-
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0%
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
11,645
населению
тыс. куб. м
-
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
11,511
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,134
собственное потребление
тыс. куб. м
-
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 13
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по водоотведению
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр.
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
г. Пенза, пос. Монтажный
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
12,538
12,538
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
12,538
12,538
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
12,538
12,538
4
населению
тыс. куб. м
-
-
5
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
11,622
11,622
6
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,885
0,885
7
собственное потребление
тыс. куб. м
0,031
0,031
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
27,7
33,1
2
Отчисления
тыс. руб.
8,4
10,0
3
Электроэнергия
тыс. руб.
28,4
31,0
4
Покупка
тыс. руб.
112,7
129,5
5
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
177,3
203,6
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства
I - IV квартал 2015 года
1 368,4
Улучшение качества предоставления услуги
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
1,7
1.4.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
-
1.5.
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения
ед.
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Общий объем сточных вод
тыс. куб. м
12,538
2.1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
100%
2.2.
Общий объем поверхностных сточных вод
тыс. куб. м
-
2.2.1.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
2.3.
Общее количество проб сточных вод
ед.
-
2.1.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем сточных вод, подвергающихся очистке
тыс. куб. м
-
3.2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
12,538
3.3.
Расход электрической энергии на очистку сточных вод
тыс. кВтч
-
3.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВтч/куб. м
-
3.4.
Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод
тыс. кВтч
5,699
3.4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
0,45
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализации
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина покупателя за 2013 год
1
Объем принятых сточных вод
тыс. куб. м
11,372
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
11,372
населению
тыс. куб. м
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
11,245
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,077
собственное потребление
тыс. куб. м
-
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 14
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр.
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Пензенская область,
войсковая часть 34011
(г. Кузнецк-8 в/г № 1,
Чемодановский сельсовет
в/г № 401,
Кижеватовский сельсовет
в/г № 402)
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
492,960
492,960
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
492,960
492,960
6
Объем потерь
тыс. куб. м
48,314
48,314
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
10%
10%
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
444,646
444,646
9
населению
тыс. куб. м
170,381
170,381
10
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
176,223
176,223
11
прочим потребителям
тыс. куб. м
64,230
64,230
12
собственное потребление
тыс. куб. м
33,812
33,812
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
789,4
832,9
2
Отчисления
тыс. руб.
238,4
251,5
3
Электроэнергия
тыс. руб.
1 183,2
1 288,5
4
Водный налог
тыс. руб.
58,8
58,8
5
Текущий ремонт
тыс. руб.
16,0
231,7
6
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
2 285,8
2 663,4
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства
I, II, III, IV квартал 2015 года
231,7
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Единица измерения
Показатель
1.1
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
24,307
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед
24
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб
%
5,6%
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем воды
тыс. куб. м
492,960
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
9,8%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
459,980
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб м
0,93
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина покупателя за 2013 год
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
522,065
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
522,065
4
Объем потерь
тыс. куб. м
49,503
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,5%
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
472,562
населению
тыс. куб. м
170,630
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
250,349
прочим потребителям
тыс. куб. м
21,849
собственное потребление
тыс. куб. м
29,734
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 15
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр.
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Пензенская область,
войсковая часть 34011
(г. Кузнецк-8 в/г № 1,
Чемодановский сельсовет
в/г № 401,
Кижеватовский сельсовет
в/г № 402)
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
409,764
409,764
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
409,764
409,764
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
409,764
409,764
4
населению
тыс. куб. м
181,076
181,076
5
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
166,901
166,901
6
прочим потребителям
тыс. куб. м
27,975
27,975
7
собственное потребление
тыс. куб. м
33,812
33,812
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
371,5
485,9
2
Отчисления
тыс. руб.
112,2
146,8
3
Электроэнергия
тыс. руб.
342,8
373,3
4
Реагенты
тыс. руб.
3,7
3,7
5
Текущий ремонт
тыс. руб.
104,1
121,5
6
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
934,3
1 131,2
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства
I - IV квартал 2015 года
121,5
Улучшение качества предоставления услуги
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
13,220
1.4.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной
ед./км
-
1.5.
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения
ед.
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Общий объем сточных вод
тыс. куб. м
409,764
2.1.1.
Доля сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
89
2.2.
Общий объем поверхностных сточных вод
тыс. куб. м
-
2.2.1.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
2.3.
Общее количество проб сточных вод
ед.
12
2.1.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем сточных вод, подвергающихся очистке
тыс. куб. м
46,085
3.2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
409,764
3.3.
Расход электрической энергии на очистку сточных вод
тыс. кВтч
2,765
3.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВтч/куб. м
0,06
3.4.
Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод
тыс. кВтч
63,364
3.4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
0,15
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа по транспортировке сточных вод на 2013 год не утверждалась
1
Объем принятых сточных вод
тыс. куб. м
444,674
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
444,674
населению
тыс. куб. м
182,570
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
224,250
прочим потребителям
тыс. куб. м
8,120
собственное потребление
тыс. куб. м
29,734
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 16
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр.
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Пензенская область,
Кузнецкий район, г. Кузнецк
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
0,767
0,767
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
0,444
0,444
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1,211
1,211
6
Объем потерь
тыс. куб. м
0,094
0,094
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12%
12%
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1,117
1.117
9
населению
тыс. куб. м
-
-
10
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,935
0,935
11
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,182
0,182
12
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
10,1
11,7
2
Отчисления
тыс. руб.
3,0
3,5
3
Электроэнергия
тыс. руб.
2,3
2,5
4
Водный налог
тыс. руб.
0,04
0,04
5
Покупка
тыс. руб.
8,8
10,1
6
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
24,3
27,9
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства
I, II, III, IV квартал 2015 года
-
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
0,770
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед.
24
2.1.1.
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб
%
50,0%
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем воды
тыс. куб. м
0.767
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
12,26%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб м
0,453
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,59
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина показателя за 2013 год
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
1,068
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1,068
4
Объем потерь
тыс. куб. м
-
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0%
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1,068
населению
тыс. куб. м
-
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,886
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,182
собственное потребление
тыс. куб. м
-
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 17
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр.
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Пензенская область,
войсковая часть 34011, (спецфонд)
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
1 148,202
1 148,202
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1 148,202
1 148,202
6
Объем потерь
тыс. куб. м
16,821
16,821
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
1%
1%
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1 131,381
1 131,381
9
населению
тыс. куб. м
-
-
10
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1 011,891
1 011,891
11
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,690
2,690
12
собственное потребление
тыс. куб. м
116,800
116,800
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
5 263,0
5 552,4
2
Отчисления
тыс. руб.
1 589,4
1 676,8
3
Электроэнергия
тыс. руб.
5 464,5
5 950,9
4
Водный налог
тыс. руб.
48,5
48,5
5
Анализ
тыс. руб.
233,5
246,3
6
Общеэксплуатационные расходы
тыс. руб.
1 700,0
3 536,0
7
Цеховые расходы
тыс. руб.
773,4
815,9
8
Текущий ремонт
тыс. руб.
3 451,8
3 451,8
9
Прочие
тыс. руб.
-
2 519,3
10
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
18 524,1
23 798,0
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства
I, II, III, IV квартал 2015 года
3 451,8
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
16,130
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед.
40
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб
%
0,0%
2.1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем воды
тыс. куб. м
1 148,202
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
1,5%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
973,203
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,85
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина показателя за 2013 год
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
1 000,808
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1 000,808
4
Объем потерь
тыс. куб. м
-
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,0%
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
1 000,808
населению
тыс. куб. м
-
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
998,798
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,010
собственное потребление
тыс. куб. м
-
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 18
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по водоотведению
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОАО "Славянка"
ее местонахождение
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр.
Наименование филиала регулируемой организации,
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
его местонахождение
440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Пензенская область,
Кузнецкий район, г. Кузнецк,
спецфонд
Планируемый объем по водоотведению
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
-
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
15,546
15,546
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
15,546
15,546
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
15,546
15,546
4
населению
тыс. куб. м
-
-
5
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
15,231
15,231
6
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,315
0,315
7
собственное потребление
тыс. куб. м
-
-
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
182,3
209,9
2
Отчисления
тыс. руб.
55,1
63,4
3
Электроэнергия
тыс. руб.
7,3
7,9
4
Реагенты
тыс. руб.
1,0
1,0
5
Прочие
тыс. руб.
46,7
6
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
245,6
328,9
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства
I - IV квартал 2015 года
46,7
Улучшение качества предоставления услуги
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
5,30
1.4.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной
ед /км
-
1.5.
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения
ед.
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Общий объем сточных вод
тыс. куб. м
15,546
2.1.1.
Доля сточных вод. не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
100,00
2.2.
Общий объем поверхностных сточных вод
тыс. куб. м
-
2.2.1.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
2.3.
Общее количество проб сточных вод
ед.
-
2.1.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем сточных вод. подвергающихся очистке
тыс. куб. м
-
3.2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
15,546
3.3.
Расход электрической энергии на очистку сточных вод
тыс. кВтч
-
3.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВтч/куб. м
-
3.4.
Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод
тыс. кВтч
1,446
3.4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
0,09
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа по транспортировке сточных вод на 2013 год не утверждалась
1
Объем принятых сточных вод
тыс. куб. м
16,478
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
16,478
населению
тыс. куб. м
-
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
16,243
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,235
собственное потребление
тыс. куб. м
-
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 19
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской обл. от 22.06.2015 № 52)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по водоотведению
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ОДО "Сети водоотведения г. Каменки"
ее местонахождение
442240, Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская, 10А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области,
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Планируемый объем сточных вод
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01 01 2015 по 30.06 2015
с 01 07 2015 по 31 12 2015
1
Объем сточных вод
тыс. куб. м
1 085,225
1 085,225
2
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
1 085,23
1 085,23
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1 085,23
1 085,23
4
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
5
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1 085,225
1 085,225
6
населению
тыс. куб. м
786,996
786,996
7
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
154.543
154,543
8
прочим потребителям
тыс. куб. м
143,686
143,686
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской обл. от 22.06.2015 № 52)
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
9939
10486
2
Отчисления
тыс. руб.
2018
2129
3
Амортизация
тыс. руб.
5022
5022
4
Электроэнергия
тыс. руб.
4292
4674
5
Аренда земельных участков
тыс. руб.
444
444
6
Анализ
тыс. руб.
298
298
7
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
1412
1162
8
Дополнительный учет расходов
тыс. руб.
4166
8133
а
Приказ ФСТ России от 26 марта 2014 г. № 514-э
тыс. руб.
3798
3798
б
Приказ ФСТ России от 26.03.2014 № 514-э (расходы, фактически не полученные во 2-м полугодии 2014 г.)
тыс. руб.
-
3432
в
Фактически понесенные расходы, не учтенные в предыдущем периоде регулирования
тыс. руб.
166
903
г
Приказ ФСТ от 24.05.2013 № 656-э
тыс. руб.
203
-
9
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
27590
32346
10
Прибыль
тыс. руб.
234
242
10.1
Средства, подлежащие к дополнительному учету в соответствии с приказом ФСТ России от 30.04.2015 № 837-Э ("Прочие налоги (налог при УСН)")
тыс. руб.
-
11
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства
I - IV квартал 2015 года
5 022
Улучшение качества предоставления услуги
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
49,3
1.4.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
-
1.5.
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения
ед.
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Общий объем сточных вод
тыс. куб. м
1 085,225
2.1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
100,00
2.2.
Общий объем поверхностных сточных вод
тыс. куб. м
-
2.2.1.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
2.3.
Общее количество проб сточных вод
ед.
112
2.1.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем сточных вод, подвергающихся очистке
тыс. куб. м
1 085,225
3.2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
1 085,225
3.3.
Расход электрической энергии на очистку сточных вод
тыс. кВтч
629,431
3.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВтч/куб. м
0,58
3.4.
Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод
тыс. кВтч
309,251
3.4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
0,28
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа по транспортировке сточных вод на 2013 год не утверждалась
1
Объем принятых сточных вод
тыс. куб. м
1 109,500
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1 109,500
населению
тыс. куб. м
804,600
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
158,000
прочим потребителям
тыс. куб. м
146,900
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 20
к приказу
Управлении
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ООО "Водоснаб"
ее местонахождение
442060, Пензенская область, Башмаковский район, р.п. Башмаково, ул. Советская, д. 21
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области,
его местонахождение
г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01 01 2015 по 30.06 2015
с 01 07 2015 по 31 12 2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
262,288
262,288
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
262,288
262,288
3
Объем потерь
тыс. куб. м
32,211
32.211
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12%
12%
5
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
230,077
230,077
6
населению
тыс. куб. м
201,044
201,044
7
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
12,873
12,873
8
прочим потребителям
тыс. куб. м
16,160
16,160
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06 2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
2 529,24
2 668,35
2
Отчисления
тыс. руб.
763,83
805,84
3
Электроэнергия
тыс. руб.
1 153,70
1 256,37
4
Водный налог
тыс. руб.
31,80
31,80
5
Анализ воды
тыс. руб.
97,62
102,99
6
Материалы на ремонт и АВР
тыс. руб.
604,13
637,36
7
Общехозяйственные затраты
тыс. руб.
396,42
418,22
8
Прочие затраты
тыс. руб.
240,25
763,46
9
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
5 816,99
6 684,39
10
Прибыль
тыс. руб.
58,17
66,84
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2015 года
637,36
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Водоснаб"
1
Надежность снабжения потребителей товарами
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
94,000
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед.
293
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
262,288
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
12,3%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
235,534
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,90
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема, транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 21
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
ООО "Водоснаб" 442060,
Пензенская область, Башмаковский район, р.п. Башмаково, ул. Советская, д. 21.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию
тарифов и энергосбережению Пензенской области. г. Пенза. Виноградный 2-й проезд, д. 30
Кандиевский сельсовет,
Башмаковский район,
Пензенская область
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
27,284
27,284
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
27,284
27,284
3
Объем потерь
тыс. куб. м
3,820
3,820
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
14%
14%
5
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
23,464
23,464
6
населению
тыс. куб. м
17,264
17,264
7
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,200
6,200
8
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,000
0,000
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
172,20
181,67
2
Отчисления
тыс. руб.
52,00
54,86
3
Электроэнергия
тыс. руб.
124,39
135,46
4
Водный налог
тыс. руб.
4,51
4,51
5
Анализ воды
тыс. руб.
41,41
43,69
6
Материалы
тыс. руб.
99,18
130,63
7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
39,64
41,82
8
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
533,33
592,65
9
Прибыль
тыс. руб.
5,33
5,93
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжении, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2015 год
130,63
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Водоснаб"
1
Надежность снабжения потребителей товарами
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
13,700
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед.
114
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
0/
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
27,284
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
14,0%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
24,555
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,90
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась
Мероприятии, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 22
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по водоотведению
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
ООО "Технология" Пензенская область, Городищенский район, п. Затон, ул. Нагорная, д. 7.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию
тарифов и энергосбережению Пензенской области. г. Пенза. Виноградный 2-й проезд, д. 30
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем отводимых стоков
тыс. куб. м
107,139
107,139
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
107,139
107,139
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
107,139
107,139
4
населению
тыс. куб. м
88,633
88,633
5
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
9,385
9,385
6
прочим потребителям
тыс. куб. м
8,976
8,976
7
собственное потребление
тыс. куб. м
0,145
0,145
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
940,93
1 054,57
2
Отчисления
тыс. руб.
284,16
318,48
3
Электроэнергия
тыс. руб.
205,35
223,63
4
Арендная плата
тыс. руб.
100,00
100,00
5
Материалы
тыс. руб.
17,55
99,75
6
Транспортировка сточных вод
тыс. руб.
714,95
801,20
7
Прочие затраты
тыс. руб.
14,96
15,79
8
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
2 277,90
2 613,42
9
Прибыль
тыс. руб.
22,78
26,13
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства
III квартал 2015 года
99,75
Улучшение качества предоставления услуги
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ООО "Технология"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24,0
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760,0
1.3.
Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
-
1.4.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
-
1.5.
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения
ед.
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Общий объем сточных вод
тыс. куб. м
107
2.1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
2.2.
Общий объем поверхностных сточных вод
тыс. куб. м
-
2.2.1.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод. принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
2.3.
Общее количество проб сточных вод
ед
-
2.1.2.
Доля проб сточных вод. не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем сточных вод, подвергающихся очистке
тыс. куб. м
107,139
3.2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
107,139
3.3.
Расход электрической энергии на очистку сточных вод
тыс. кВтч
10,574
3.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВтч/куб. м
0,100
3.4.
Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод
тыс. кВтч
33,457
3.4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
0,310
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 23
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
МУП "Теплоснабжение"
442300, Пензенская область, Городищенский район, г. Сурск, ул. Пионерская, 11а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области. г. Пенза. Виноградный 2-й проезд, д. 30
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
205,011
205,011
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
205,011
205,011
3
Объем потерь
тыс. куб. м
24,601
24,601
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12%
12%
5
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
180,410
180,410
6
населению
тыс. куб. м
161,511
161,511
7
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
14,614
14,614
8
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,285
4,285
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
1 381,86
1 457,86
2
Отчисления
тыс. руб.
417,32
440,27
3
Электроэнергия
тыс. руб.
1 226,07
1 335,20
4
Амортизация
тыс. руб.
331,68
331,68
5
Водный налог
тыс. руб.
23,46
23,46
6
Анализ воды
тыс. руб.
154,68
163,19
7
Материалы на ремонт и АВР
тыс. руб.
1 279,69
1 737,63
8
Прочие прямые затраты
тыс. руб.
128,47
135,54
9
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
606,47
639.83
10
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
5 549,71
6 264,66
11
Прибыль
тыс. руб.
55,50
62,65
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2015 год
1 737,63
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Теплоснабжение"
1
Надежность снабжении потребителей товарами
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
52,000
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед.
35
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
205,011
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
12,0%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
262,355
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,93
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
0,49
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась
Мероприятии, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 24
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по транспортировке сточных вод
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
МУП "Теплоснабжение"
Пензенская область, Городищенский район, г. Сурск, ул. Пионерская, 11а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области. г. Пенза. Виноградный 2-й проезд, д. 30
Планируемый объем сточных вод
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем отводимых стоков
тыс. куб. м
92,387
93,387
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
92,387
92,387
3
населению
тыс. куб. м
74,247
74,247
4
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
14,240
14,240
5
прочим потребителям
тыс. куб. м
3,900
3,900
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
347,76
347,76
2
Отчисления
тыс. руб.
105,02
105,02
3
Амортизация
тыс. руб.
10,50
10,50
4
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
91,96
168,96
5
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
152,63
161,02
6
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
707,87
793,26
7
Прибыль
тыс. руб.
7,08
7,93
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
Не запланированы
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
МУП "Теплоснабжение"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24,0
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760,0
1.3.
Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
16,3
1.4.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
1.5.
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения
ед
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Общий объем сточных вод
тыс. куб. м
92,387
2.1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
2.2.
Общий объем поверхностных сточных вод
тыс. куб. м
-
2.2.1.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
-
2.3.
Общее количество проб сточных вод
ед.
-
2.1.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем сточных вод, подвергающихся очистке
тыс. куб. м
-
3.2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
92,387
3.3.
Расход электрической энергии на очистку сточных вод
тыс. кВтч
-
3.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВтч/куб. м
-
3.4.
Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод
тыс. кВтч
-
3.4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 25
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ООО "Погодки" Пензенская область, г. Кузнецк,
ул. Индустриальная, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза. Виноградный 2-й проезд, д. 30
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
103,686
103,686
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
103,686
103,686
3
Объем потерь
тыс. куб. м
12,734
12,734
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12%
12%
5
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
90,952
90,952
6
населению
тыс. куб. м
77,962
77,962
7
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,895
5,895
8
прочим потребителям
тыс. куб. м
7,095
7,095
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
846,72
846,72
2
Отчисления
тыс. руб.
255,71
255,71
3
Электроэнергия
тыс. руб.
442,82
482,23
4
Водный налог
тыс. руб.
13,12
13,12
5
Анализ воды
тыс. руб.
55,99
59,07
6
Материалы
тыс. руб.
200,86
365,86
7
Общехозяйственные затраты
тыс. руб.
183,35
183,35
8
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
1 998,57
2 206,06
9
Прибыль
тыс. руб.
119,91
132,36
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2015 год
365,86
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Погодки"
1
Надежность снабжения потребителей товарами
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
44,100
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед
123
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
103,686
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
12,3%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
91,450
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,88
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 26
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по водоотведению
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
ООО "Погодки" Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Индустриальная, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию
тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Планируемый объем сточных вод
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем отводимых стоков
тыс. куб. м
26,996
26,996
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
26,996
26,996
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
26,996
26,996
4
населению
тыс. куб. м
22,188
22,188
5
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,227
3,227
6
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,581
1,581
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
254,02
254,02
2
Отчисления
тыс. руб.
76,71
76,71
3
Электроэнергия
тыс. руб.
118,06
128,56
4
Материалы
тыс. руб.
3,53
42,23
5
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
21,90
21,90
6
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
474,22
523,42
7
Прибыль
тыс. руб.
28,45
31,41
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства
2015 года
42,23
Улучшение качества предоставления услуги
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ООО "Погодки"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24,0
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760,0
1.3.
Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
5,6
1.4.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
-
1.5.
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения
ед.
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Общий объем сточных вод
тыс. куб. м
26,996
2.1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
-
2.2.
Общий объем поверхностных сточных вод
тыс. куб. м
-
2.2.1.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
2.3.
Общее количество проб сточных вод
ед.
1,000
2.1.2.
Доля проб сточных вод. не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем сточных вод, подвергающихся очистке
тыс. куб. м
26,996
3.2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
26,996
3.3.
Расход электрической энергии на очистку сточных вод
тыс. кВтч
13,947
3.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВтч/куб. м
0,517
3.4.
Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод
тыс. кВтч
9,358
3.4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
0,347
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения. необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 27
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ОПК "Исток" 442327, Пензенская область. Городищенский район, с. Средняя Елюзань,
ул. Коммунальная, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
106,818
106,818
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
106,818
106,818
3
Объем потерь
тыс. куб. м
13,118
13,118
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12%
12%
5
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
93,700
93,700
6
населению
тыс. куб. м
80,543
80,543
7
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
11,264
11,264
8
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,893
1,893
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
774,77
774,77
2
Отчисления
тыс. руб.
233,98
233,98
3
Электроэнергия
тыс. руб.
439,92
479,08
4
Водный налог
тыс. руб.
13,44
13.44
5
Анализ воды
тыс. руб.
39,99
42,19
6
Материалы на ремонт и АВР
тыс. руб.
86,52
91,28
7
Прочие прямые затраты
тыс. руб.
765,95
978,46
8
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
2 354,57
2 613,20
9
Прибыль
тыс. руб.
23,55
26.13
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2015 год
91,28
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ОПК "Исток"
1
Надежность снабжения потребителей товарами
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и
час. день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
31,000
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед
72
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
106,818
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
12,3%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
94,328
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч./куб. м
0,88
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставлении динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина показателя за 2013 год
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
95
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
95
3
Объем потерь
тыс. куб. м
1,3
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
1,37%
5
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
тыс. куб. м
93,7
населению
тыс. куб. м
77,5
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
10
прочим потребителям
тыс. куб. м
6,2
собственное потребление
тыс. куб. м
0
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 28
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ООО "Аква Сервис" 442544 Пензенская область, г. Кузнецк,
ул. Ульяновская, дом 97
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Комаровский,
Верхозимский сельсовет
Кузнецкий район
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
62,681
62,681
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
62,681
62,681
3
Объем потерь
тыс. куб. м
7,697
7,697
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12%
12%
5
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
54,984
54,984
6
населению
тыс. куб. м
50,274
50,274
7
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,714
1,714
8
прочим потребителям
тыс. куб. м
2,996
2,996
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
598,80
598,80
2
Отчисления
тыс. руб.
180,84
180,84
3
Электроэнергия
тыс. руб.
276,58
301,20
4
Водный налог
тыс. руб.
6,79
6,79
5
Анализ воды
тыс. руб.
28,15
29,69
6
Материалы на ремонт и АВР
тыс. руб.
104,30
219,80
7
Общехозяйственные затраты
тыс. руб.
27,67
27,67
8
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
1 223,13
1 364,79
9
Прибыль
тыс. руб.
73,39
81,89
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2015 год
219,80
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Аква Сервис"
1
Надежность снабжения потребителей товарами
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
30,300
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед /км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед
69
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
62,681
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
12,3%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
55,228
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,88
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы на 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 29
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ООО "Аква Сервис" 4442544 Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Ульяновская, дом 97
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Посельский сельсовет
Кузнецкий район
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
39,646
39,646
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
39,646
39,646
3
Объем потерь
тыс. куб. м
4,869
4,869
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12%
12%
5
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
34,777
34,777
6
населению
тыс. куб. м
26,181
26,181
7
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,983
4,983
8
прочим потребителям
тыс. куб. м
3,613
3,613
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
343,20
343,20
2
Отчисления
тыс. руб.
103,65
103,65
3
Электроэнергия
тыс. руб.
146,07
159,07
4
Водный налог
тыс. руб.
6,34
6,34
5
Анализ воды
тыс. руб.
4,43
4,67
6
Материалы
тыс. руб.
76,26
141,09
7
Общехозяйственные затраты
тыс. руб.
13,10
13,10
8
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
693,05
771,12
9
Прибыль
тыс. руб.
41,58
46,27
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжении, мероприятий, направленных на улучшение качеств питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2015 год
141,09
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Аква Сервис"
1
Надежность снабжения потребителей товарами
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
15,500
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед.
43
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
39,646
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
12,3%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
31,321
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,79
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 30
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по водоотведению
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ООО "Биотон"
Пензенская область, г. Никольск, ул. Калинина, д. 6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Планируемый объем сточных вод
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем отводимых стоков
тыс. куб. м
323,637
323,637
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
323,637
323,637
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
323,637
323,637
4
населению
тыс. куб. м
208,494
208,494
5
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
65,155
65,155
6
прочим потребителям
тыс. куб. м
49,988
49,988
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
6 402,29
6 754,41
2
Отчисления
тыс. руб.
1 933,49
2 039,83
3
Электроэнергия
тыс. руб.
1 110,3
1 209,2
4
Материалы
тыс. руб.
367,38
387,59
5
Газ
тыс. руб.
222,99
239,71
6
Анализ сточных вод
тыс. руб.
98,87
104,31
7
Прочие расходы
тыс. руб.
19,03
730,03
8
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
10 154,36
11 465,08
9
Прибыль
тыс. руб.
304,63
343,95
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства
III квартал 2015 года
387,59
Улучшение качества предоставления услуги
Плановые значения покупателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ООО "Биотон"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24,0
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760,0
1.3.
Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
29,2
1.4.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
-
1.5.
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения
ед.
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Общий объем сточных вод
тыс. куб. м
324
2.1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
-
2.2.
Общий объем поверхностных сточных вод
тыс. куб. м
-
2.2.1.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
2.3.
Общее количество проб сточных вод
ед.
9,000
2.1.2.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем сточных вод, подвергающихся очистке
тыс. куб. м
323,637
3.2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
323,637
3.3.
Расход электрической энергии на очистку сточных вод
тыс. кВтч
56,062
3.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВтч/куб. м
0,170
3.4.
Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод
тыс. кВтч
182,062
3.4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
0,560
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен
Отчет об исполнении производственной программы на 2013 год
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина показателя за 2013 год
1
Объем принятых сточных вод
тыс. куб. м
358,6
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
358,6
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
358,6
населению
тыс. куб. м
260,3
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
50,9
прочим потребителям
тыс. куб. м
47,4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 31
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ММУП "Леонидовка" 440521, Пензенская область, Пензенский район, р.п. Золотаревка, ул. Бекетовка, 44
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
145,010
145,010
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
145,010
145,010
3
Объем потерь
тыс. куб. м
20,301
20,301
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
14%
14%
5
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
124,709
124,709
6
населению
тыс. куб. м
115,976
115,976
7
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,654
6,654
8
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,259
1,259
9
собственное потребление
тыс. куб. м
0,820
0,820
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
729,88
770,02
2
Отчисления
тыс. руб.
220,42
232,55
3
Электроэнергия
тыс. руб.
628,19
684,10
4
Водный налог
тыс. руб.
14,99
14,99
5
Анализ воды
тыс. руб.
44,59
47,04
6
Материалы
тыс. руб.
31,91
37,89
7
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
264,36
416,05
8
Вспомогательное производство
тыс. руб.
241,03
254,29
9
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
2 175,36
2 456,92
10
Прибыль
тыс. руб.
21,75
24,57
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжении, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2015 год
37,89
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ММУП ЖКХ "Леонидовка"
1
Надежность снабжения потребителей товарами
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
26,000
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед.
71
2 1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
145,010
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
14,0%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
127,391
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,88
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина показателя та 2013 год
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
126,8
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
126,8
4
Объем потерь
тыс. куб. м
19,3
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
15,22%
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
тыс. куб. м
107,5
населению
тыс. куб. м
100,9
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,3
собственное потребление
тыс. куб. м
0
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 32
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 года № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по водоотведению
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ММУП "Леонидовка" 440521, Пензенская область. Пензенский район, р. П. Золотаревка, ул. Бекетовка, 44
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Планируемый объем сточных вод
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем отводимых стоков
тыс. куб. м
32,505
32,505
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
32,505
32,505
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
32,505
32,505
4
населению
тыс. куб. м
24,572
24,572
5
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,654
6,654
6
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,259
1,259
7
промышленным предприятиям
тыс. куб. м
0,020
0,020
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
311,46
328,59
2
Отчисления
тыс. руб.
94,06
99,23
3
Электроэнергия
тыс. руб.
192,52
209,65
4
Материалы
тыс. руб.
1,38
1,45
5
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
70,34
124,71
6
Вспомогательное производство
тыс. руб.
102,87
108,51
7
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
772,62
872,14
8
Прибыль
тыс. руб.
7,73
8,72
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства
2015 года
1,45
Улучшение качества предоставления услуги
Плановые значении показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ММУП ЖКХ "Леонидовка"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24,0
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760,0
1.3.
Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
3,1
1.4.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
-
1.5.
Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения
ед.
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Общий объем сточных вод
тыс. куб. м
33
2.1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
-
2.2.
Общий объем поверхностных сточных вод
тыс. куб. м
-
2.2.1.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
2.3.
Общее количество проб сточных вод
ед.
-
2.1.2.
Доля проб сточных вод. не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем сточных вод, подвергающихся очистке
тыс. куб. м
32,505
3.2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
32,505
3.3.
Расход электрической энергии на очистку сточных вод
тыс. кВтч
38,281
3.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
кВтч/куб. м
1,180
1.4.
Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод
тыс. кВтч
2,999
3.4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
кВтч/куб. м
0,09
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина показателя за 2013 год
1
Объем принятых сточных вод
тыс. куб. м
35,3
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
35,3
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб. м
35,3
населению
тыс. куб. м
28,7
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,3
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 33
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
МУП "Прогресс" 440509, Пензенская область, Пензенский район, с. Ермоловка, ул. Советская, 13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
148,021
148021
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
148,021
148,021
3
Объем потерь
тыс. куб. м
6,645
6,645
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4%
4%
5
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
141,376
141,376
6
населению
тыс. куб. м
109,185
109,185
7
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
31,652
31,652
8
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,000
0,000
9
собственное потребление
тыс. куб. м
0,539
0,539
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
893,87
943,04
2
Отчисления
тыс. руб.
269,95
284,80
3
Электроэнергия
тыс. руб.
539,05
587,03
4
Амортизация
тыс. руб.
202,39
202,39
5
Водный налог
тыс. руб.
22,70
22,70
6
Анализ воды
тыс. руб.
53,05
55,96
7
Материалы
тыс. руб.
171,20
186,95
8
Прочие затраты
тыс. руб.
35,50
37,45
9
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
1 210,60
1 277,18
10
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
3 398,31
3 597,50
11
Прибыль
тыс. руб.
33,98
35,98
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2015 год
186,95
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжении
МУП "Прогресс"
1
Надежность снабжения потребителей товарами
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
61,000
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед.
-
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
148,021
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
4,5%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
106,413
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,72
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина показателя за 2013 год
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
112,26
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
112,26
4
Объем потерь
тыс. куб. м
14,6
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12,47%
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по
тыс. куб. м
97,7
населению
тыс. куб. м
86,6
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
10,3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,88
собственное потребление
тыс. куб. м
0
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 34
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
МУП ЖКХ "Универсал" 442873 Пензенская область, Сердобский район, с. Кирово, ул. Новая, 8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
74,377
74,377
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,200
0,200
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
74,377
74,377
4
Объем потерь
тыс. куб. м
0,000
0,000
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0%
0%
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
74,177
74,177
7
населению
тыс. куб. м
72,180
72,180
8
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,968
0,968
9
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,029
1,029
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
330,43
348,60
2
Отчисления
тыс. руб.
99,79
105,28
3
Электроэнергия
тыс. руб.
373,00
399,90
4
Водный налог
тыс. руб.
6,66
6,66
5
Анализ воды
тыс. руб.
23,30
24,56
6
Материалы
тыс. руб.
571,20
727,88
7
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
1 404,38
1 612,88
8
Прибыль
тыс. руб.
14,04
16,13
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2015 год
727,88
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
МУП ЖКХ "Универсал"
1
Надежность снабжения потребителей товарами
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и
час./день
24
1.2
Количество часов предоставления услуг в периоде
час /год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
14.656
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед.
58
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
74,377
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
-
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
73,633
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб м
0,99
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
Приложение № 35
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 144
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
МУП "Садовка" 442580, Пензенская область, Сосновоборский район, с. Сюзюмское, ул. Школьная, д. 40
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Планируемый объем подачи воды
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
47,440
47,440
2
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
47,440
47,440
3
Объем потерь
тыс. куб. м
2,600
2,600
4
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
5%
5%
5
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
44,840
44,840
6
населению
тыс. куб. м
44,478
44,478
7
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,344
0,344
8
собственные нужды
тыс. куб. м
0,018
0,018
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
01.01.2015 - 30.06.2015
01.07.2015 - 31.12.2015
1
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
84,67
89,3
2
Отчисления
тыс. руб.
25,57
26,98
3
Электроэнергия
тыс. руб.
119,00
129,59
4
Водный налог
тыс. руб.
3,97
3,97
5
Анализ воды
тыс. руб.
1,90
2
6
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
-
5
7
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
235,11
256,84
8
Прибыль
тыс. руб.
7,05
7,71
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2015 год
-
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
МУП "Садовка"
1
Надежность снабжения потребителей товарами
Единица измерения
Показатель
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и
час./день
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)
км
14,300
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
ед.
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.
Количество проб качества воды
ед.
8
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
2.1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб
%
-
3
Энергетическая эффективность
3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
47,440
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
5,5%
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч/куб. м
24,194
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,51
3.2.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-
------------------------------------------------------------------