Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 19.12.2014 N 146 "Об утверждении производственных программ ООО "Горводоканал" г. Пензы на 2015 год"



УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2014 г. № 146

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ООО "ГОРВОДОКАНАЛ"
Г. ПЕНЗЫ НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 № 440-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения на 2015 год ООО "Горводоканал" на территории г. Пензы Пензенской области согласно приложениям 1, 2.
2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на 2015 год ООО "Горводоканал" на территории г. Заречного Пензенской области согласно приложению 3.
3. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения на 2015 год ООО "Горводоканал" на территории г. Пензы Пензенской области согласно приложению 4.
4. Разместить (опубликовать) настоящий приказ на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Начальник Управления
Н.В.КЛАК





Приложение № 1
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 146

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по питьевой воде (питьевому водоснабжению)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ООО "Горводоканал"
г. Пенза, ул. Кривозерье, 24
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем подачи воды

N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
2016 год
2017 год
1
Объем выработки
тыс. куб. м
75 612,29
75 612,29
75 612,29
75 612,29
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
11 232,30
11 232,30
11 232,30
11 232,30
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
68 605,51
68 605,51
68 605,51
68 605,51
4
Объем потерь
тыс. куб. м
15 920,51
15 920,51
15 920,51
15 920,51
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
23,2
23,2
23,20
23,20
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
40 359,00
40 359,00
40 359,00
40 359,00
7
населению
тыс. куб. м
20 892,00
20 892,00
20 892,00
20 892,00
8
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2 804,00
2 804,00
2 804,00
2 804,00
9
прочим потребителям
тыс. куб. м
16 400,00
16 400,00
16 400,00
16 400,00
10
собственное потребление
тыс. куб. м
263,00
263,00
263,00
263,00


Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
2016 год
2017 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.





операционные расходы
тыс. руб.
280 136,14
331 413,20
342559,4
353741,32

неподконтрольные расходы
тыс. руб.
59 302,71
78 481,19
81125,36
83792,66

расходы на приобретение электрической энергии
тыс. руб.
188 019,93
204 753,70
224410,06
244158,14

расходы на приобретение топлива
тыс. руб.
8 264,47
9 054,29
9688,09
10172,49
2
Расходы на амортизацию
тыс. руб.
6 626,76
6 626,76
6626,76
6626,76
3
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
542 350,01
630 329,14
664409,67
698491,37
4
Нормативный уровень прибыли
тыс. руб.
61 041,71
62 185,44
74021,78
74021,78
5
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
26 786,16
31 185,12
32889,15
34593,23


Перечень плановых мероприятии по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства
I - IV квартал 2015 года
9 236,84
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Горводоканал"
1.
Надежность снабжения потребителей товарами
Единица измерения
План 2015
План 2016
План 2017
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров
час./день
24
24
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
8 760
8 760

1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в
км
822,000
822,000
822,000
1.4
Количество перерывов в подаче воды, возникших в
ед.
1 754
1 754
1 754
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности
ед./км
2,1
2,1
2,1
2.
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)




2.1.
Количество проб качества воды
ед.
3 204
3 204
3 204
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
%
-
-
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной
%
-
-
-
3.
Энергетическая эффективность



3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
75 612,291
75 612,291
75 612,291
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах
%
21,1
21,1
21,1
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч
53 112,974
53 112,974
53 112,974
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
кВт ч/куб. м
0,63
0,63
0,63
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
кВт ч/куб. м
0,07
0,07
0,07


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина показателя за 2013 год
1
Объем выработки
тыс. куб. м
79 592,5
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
10 450,0
3
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
73 368,1
4
Объем потерь
тыс. куб. м
23 462,7
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
32,0
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
40 359,0

населению
тыс. куб. м
20 479,4
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2 803,9
прочим потребителям
тыс. куб. м
16 395,7
собственное потребление
тыс. куб. м
680,0


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-





Приложение № 2
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 146

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по технической воде на территории г. Пензы
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ООО "Горводоканал" г. Пенза. ул. Кривозерье, 24
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем подачи воды
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
2016 год
2017 год
1
Объем реализации товаров и услуг
тыс. куб. м
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00


Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
2016 год
2017 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.





операционные расходы
тыс. руб.
3 171,74
3 840,63
3969,52
4098,81

неподконтрольные расходы
тыс. руб.
563,06
563,06
563,06
563,06

расходы на приобретение электрической энергии
тыс. руб.
1 975,64
2 151,47
2358,01
2565,52

расходы на приобретение топлива
тыс. руб.
-
-
-
-
2
Расходы на амортизацию
тыс. руб.
-
-
-
-
3
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
5 710,44
6 555,16
6890,59
7227,39
4
Нормативный уровень прибыли
тыс. руб.
74,24
85,22
85,22
85,22
5
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
285,52
327,76
344,53
361,37


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства
I - IV квартал 2015 года
1 793,50
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Горводоканал"
1.
Надежность снабжения потребителей товарами
Единица измерения
План 2015
План 2016
План 2017
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров
час./день
24
24
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
8 760
8 760

1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в
км
1,500
1,500
1,500
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в
ед.
-
-
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности
ед./км
-
-
-
2.
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)




2.1.
Количество проб качества воды
ед.
-
-
-
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
%
-
-
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной
%
-
-
-
3.
Энергетическая эффективность



3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
1 800,000
1 800,000
1 800,000
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах
%
-
-
-
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч
563,760
563,760
563,760
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
кВт ч/куб. м
0,31
0,31
0,31
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
кВт ч/куб. м
-
-
-


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина показателя за 2013 год
1
Объем реализации товаров и услуг
тыс. куб. м
1 973,0


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-





Приложение № 3
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 146

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по технической воде на территории г. Заречный
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ООО "Горводоканал"
г. Пенза, ул. Кривозерье, 24
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем подачи воды
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
2016 год
2017 год
1
Объем выработки
тыс. куб. м
10 526,00
10 526,00
10 526,00
10 526,00
2
Объем потерь
тыс. куб. м
526,00
526,00
526,00
526,00
3
Уровень потерь к объему выработки
%
5,00
5,00
5,00
5,00
4
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00


Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
2016 год
2017 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.





операционные расходы
тыс. руб.
7 938,78
11 057,24
11428,32
11800,54

неподконтрольные расходы
тыс. руб.
8 861,53
8 861,53
8861,53
8861,53

расходы на приобретение электрической энергии
тыс. руб.
11 420,71
12 437,15
13631,12
14830,66

расходы на приобретение топлива
тыс. руб.
-

-
-
2
Расходы на амортизацию
тыс. руб.
-

-
-
3
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
28 221,02
32 355,92
33920,97
35492,73
4
Нормативный уровень прибыли
тыс. руб.
370,54
424,83
424,83
424,83
5
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
1 411,05
1 617.80
1696,05
1774,64


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Ремонт камер переключения на водоводах, ремонт (очистка) приемной камеры, ремонт рыбозащитных сеток, текущий ремонт водозабора
I - IV квартал 2015 года
4 577,28
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Горводоканал"
1.
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Единица измерения
План 2015
План 2016
План 2017

1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и
час./день
24
24
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
8 760
8 760
1.3.
Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном
км
14,600
14,600
14,600
1.4.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
ед.
-
-
-
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности централизованных
ед./км
-
-
-
2.
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)




2.1.
Количество проб качества воды
ед.
-
-
-
2.1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
%
-
-
-
2.1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
%
-
-
-
3.
Энергетическая эффективность



3.1.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
10 526,000
10 526,000
10 526,000
3.1.1.
Доля потерь воды в централизованных системах
%
5,0
5,0
5,0
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч
3 263,060
3 263,060
3 263,060
3.2.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
кВт ч/куб. м
0,31
0,31
0,31
3.2.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
кВт ч/куб. м

-
-


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставлении динамики изменении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действии.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина показателя за 2013 год
1
Объем реализации товаров и услуг
тыс. куб. м
7 573,3


Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2015 год
-





Приложение № 4
к приказу
Управления
от 19 декабря 2014 г. № 146

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2015 год по водоотведению
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
ООО "Горводоканал"
г. Пенза, ул. Кривозерье, 24
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
ее местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30


Планируемый объем принимаемых сточных вод
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
2016 год
2017 год
1
Объем выработки
тыс. куб. м
68 384,59
68 384,59
68 384,59
68 384,59
2
Объем стоков, используемых на собственные нужды
тыс. куб. м
7 929,97
7 929,97
7 929,97
7 929,97
3
Покупные стоки
тыс. куб. м
125,45
125,45
125,45
125,45
4
Объем потерь
тыс. куб. м
27 080,07
27 080,07
27 080,07
27 080,07
5
Уровень потерь к объему отпуска в сеть
%
40,00
40,00
40,00
40,00
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
33 500,00
33 500,00
33 500,00
33 500,00
7
населению
тыс. куб. м
21 662,96
21 662,96
21 662,96
21 662,96
8
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3 200,00
3 200,00
3 200,00
3 200,00
9
прочим потребителям
тыс. куб. м
8 500,00
8 500,00
8 500,00
8 500,00
10
собственное потребление
тыс. куб. м
137,05
137,05
137,05
137,05


Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
2016 год
2017 год
1
Текущие расходы, в том числе:
тыс. руб.





операционные расходы
тыс. руб.
174 211,35
197 600,19
204249,98
210921,32

неподконтрольные расходы
тыс. руб.
13 710,37
28 242,70
28 469,04
28699,97

расходы на приобретение электрической энергии
тыс. руб.
117 157,04
127 584,02
139832,08
152137,31

расходы на приобретение топлива
тыс. руб.
3 224,28
3 540,326
3788,08
3977,49
2
Расходы на амортизацию
тыс. руб.
7 208,97
7 208,97
7208,97
7208,97
3
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
315 512,01
364 176,14
383 548,15
402 945,06
4
Нормативный уровень прибыли
тыс. руб.
16 070,88
16 703,51
30759,37
34763,23
5
Расчетная предпринимательская прибыль
тыс. руб.
15415,15
17848,36
18816,96
19786,8


Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства
I - IV квартал 2015 года
12 985,99
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
ООО "Горводоканал"
1.
Надежность снабжения потребителей товарами
Единица измерения
План 2015
План 2016
План 2017
1.1.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров
час./день
24
24
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
8 760
8 760

1.3.
Протяженность канализационной сети (всех видов в
км
515,000
515,000
515,000
1.4.
Количество аварий и засоров на объектах
ед.
8 020
8 020
8 020
1.5.
Показатель надежности и бесперебойности
ед./км
15,6
15,6
15,6
2.
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)




2.1.
Общий объем сточных вод
тыс. куб. м
68 384,591
68 384,591
68 384,591
2.1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
%
-
-
-
2.2.
Общий объем поверхностных сточных вод
тыс. куб. м
-
-
-
2.2.1.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
%
-
-
-
2.3.
Общее количество проб сточных вод
ед.
-
-
-
2.3.1.
Доля проб сточных вод, не соответствующих
%
-
-
-
3.
Энергетическая эффективность



3.1.
Объем сточных вод, подвергающихся очистке
тыс. куб. м
68 384,591
68 384,591
68 384,591
3.2.
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб. м
68 384,591
68 384,591
68 384,591
3.3.
Расход электрической энергии на очистку сточных вод
тыс. кВтч
17 395,424
17 395,424
17 395,424
3.3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
кВт ч/куб. м
0,254
0,254
0,254
3.4.
Расход электрической энергии на транспортировку
тыс. кВтч
15 366,612
15 366,612
15 366,612
3.4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
кВт ч/куб. м
0,225
0,225
0,225


Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.


Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Фактическая величина показателя за 2013 год
1
Объем выработки
тыс. куб. м
76 032,12
2
Объем стоков, используемых на собственные нужды
тыс. куб. м
7 065,24

4
Объем потерь
тыс. куб. м
34 481,84
5
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
45,00
6
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
34 610,50

населению
тыс. куб. м
22 416,39

бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3 245,64

прочим потребителям
тыс. куб. м
8 319,62

собственное потребление
тыс. куб. м
628,85


------------------------------------------------------------------